你好,同學(xué) 應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=90000*5%=4500 借,長期股權(quán)投資101700 貸,主營業(yè)務(wù)收入90000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))90000*0.13=11700 借,主營業(yè)務(wù)成本70000 貸,庫存商品70000 借,稅金及附加4500 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅4500

1.A汽車制造公司將自產(chǎn)的氣缸容量為2400毫升的越野車用于對B公司投資,A汽車廠這種型號的越野車不含增值稅的售價(jià)為0000元,單位成本為70000元該產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為5%,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄
1.A汽車制造公司將自產(chǎn)的氣缸容量為2400毫升的越野車用于對B公司投資,A汽車廠這種型號的越野車不含增值稅的售價(jià)為90000元,單位成本為70000元該產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為5%,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄
第四部分稅務(wù)會計(jì)實(shí)驗(yàn)自學(xué)2.A汽車制造公司將一輛自產(chǎn)的氣缸容量2200升的汽車移交廠部使用該種型號汽車不含增值稅的單位售價(jià)為155000元,單位成本為130000元,按8%的稅率計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄3.H酒廠在出售糧食白酒的同時(shí)出售單獨(dú)計(jì)價(jià)的酒箱50個,每個不含增值稅的酒箱單價(jià)為10元,共計(jì)500元,一并適用糧食白酒的消費(fèi)稅稅率25%,該種酒箱的成本為6元,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄
2.A汽車制造公司將一輛自產(chǎn)的氣缸容量2200升的汽車移交廠部使用該種型號汽車不含增值稅的單位售價(jià)為155000元,單位成本為130000元,按8%的稅率計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅,請計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅稅額并編制會計(jì)分錄
1.甲汽車制造廠為增值稅一般納稅人,本年5月銷售10輛A型號小汽車,出廠價(jià)為每100000元(不含稅),A型號小汽車成本為每輛70000元;用10輛B型號小汽車抵償以前欠乙公司貨款1500000元,B型號小汽車成本為每100000元,B型號小汽車的平均售價(jià)為每輛120000元(不含稅),最高售價(jià)為每125000元(不稅)。上小汽車的消費(fèi)稅稅率均為9%。要求:對甲汽車制造廠上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在其他應(yīng)付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導(dǎo)致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當(dāng)月開票當(dāng)月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報(bào),從自然人電子稅務(wù)局平臺申報(bào),怎么總提示沒有設(shè)置密碼?在哪里設(shè)置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒申報(bào)稅費(fèi),如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計(jì)入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時(shí)點(diǎn)至本月,累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提,下個月開始正常計(jì)提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。


謝謝老師
不客氣的,同學(xué),滿意請五星好評,謝謝