你好,只做工商年報(bào)就可以的
老師:你好!請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)資產(chǎn)信息狀況要求稅務(wù)局授權(quán)多報(bào)合一,具體怎么操作呢
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司,股東60%(6萬(wàn))的股份,將30%(3萬(wàn))轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,實(shí)繳0元,以0元轉(zhuǎn)讓。工商要求到稅務(wù)局開局股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息表。我到稅務(wù)局需要填寫哪些表格呢?我是法人,謝謝,因?yàn)榭剂顺跫?jí)和實(shí)操,但真正操作起來(lái)不怎么會(huì),謝謝老師耐心回答
老師你好,我們公司去年剛剛注冊(cè)新公司有一年了,工商局打電話叫把工商年報(bào)填一下,公司還沒(méi)生產(chǎn)呢,工商年報(bào)里面股東及出資信息怎么填?就知道股東三個(gè),比如王51%、老廠30%、法人19%,請(qǐng)問(wèn)老師認(rèn)繳出資額怎么填?認(rèn)繳出資時(shí)間怎么填?實(shí)繳出資額怎么填?急急
老師您好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)的工商那邊已完成變更法人為A,但是稅務(wù)這邊電子稅務(wù)局登錄后的公司法人還是原來(lái)的B,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)通過(guò)“綜合信息填報(bào)-一照一戶碼信息變更”中里面我沒(méi)找到法人變更,請(qǐng)問(wèn)具體如何在電子稅務(wù)局上操作法人變更?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)填財(cái)務(wù)信息那塊的時(shí)候,數(shù)據(jù)都是自己出來(lái)的,但是它出來(lái)的納稅總額為什么和我在稅務(wù)局上打的完稅證明合計(jì)不一樣呢
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)