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收到金融服務(wù)普票怎么做賬,這個根據(jù)銀行回單已經(jīng)做過帳了,現(xiàn)在怎么掛,手續(xù)費借方正數(shù),貸方負(fù)數(shù)嗎

2022-06-11 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-11 17:03

你好,發(fā)票直接放在之前做賬的憑證后面的

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快賬用戶7591 追問 2022-06-11 17:04

是全年的,銀行回單是根據(jù)每月做的

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齊紅老師 解答 2022-06-11 17:06

你好,學(xué)員,可以放在最后一筆的后面

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快賬用戶7591 追問 2022-06-11 17:07

我直接做借方正數(shù),貸方負(fù)數(shù),利息支出可以嗎,放在5月

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齊紅老師 解答 2022-06-11 17:09

這個也是可以的,學(xué)員

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你好,發(fā)票直接放在之前做賬的憑證后面的
2022-06-11
你好 把原來的分錄沖掉,按發(fā)票入賬,利息專票是不可以抵扣的。
2020-07-01
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
2022-11-02
您好。分錄是正確的,如果使用的是記賬軟件的話,要做 借:應(yīng)交稅金-增值稅(進項) 19.04 借:財務(wù)費用-手續(xù)費 -19.04
2020-09-17
您好 借 財務(wù)費用 借方紅字 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借方藍字
2021-06-29
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