您好 一般納稅人,有期末留抵稅額,能更正增值稅申報(bào)表
一般納稅人查補(bǔ)以前年度增值稅,本期有留抵增值稅,且查補(bǔ)以前年度增值稅大于本期留抵稅金額,如何財(cái)務(wù)處理?增值稅申報(bào)表如何更正申報(bào)?
老師,增值稅納稅申報(bào)表上的期末留抵稅額,和銷售額有什么關(guān)系,怎么填期末留抵稅額
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師,一般納稅人,有期末留抵稅額,不能更正增值稅申報(bào)表?
老師,一般納稅人的增值稅申報(bào)表,表1 的20行 期末留底稅額就是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,
員工已離職并入職新公司了,但是他也有給我們公司兼職跑業(yè)務(wù),這種情況怎么給他申報(bào)個(gè)稅呢?
你好老師,我們24年通過的高新技術(shù)企業(yè),那么2025年對于研發(fā)費(fèi)用每個(gè)月賬的金額有要求嗎?
總賬會計(jì)找總賬會計(jì)離職原因說什么比較合適
實(shí)繳注冊資金交哪里了?還是自己的錢嗎?
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
企業(yè)去年交了所得稅 今年匯算清繳時(shí)退了企業(yè)所得稅 應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄 謝謝老師
老師,你好,本月無藍(lán)字發(fā)票開具,但是有一張紅字發(fā)票折讓需要開給供應(yīng)商,請問增值稅收入申報(bào)為負(fù)數(shù)可以嗎?會引起預(yù)警嗎
你好,老師,麻煩問一下。煙酒店個(gè)體工商戶核定征收是不是不需要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來隨便可以開什么都可以開出去。
老師您好 我們公司租了一個(gè)廠房 有進(jìn)項(xiàng)租賃發(fā)票 ,一家公司在我們廠房租了一間辦公室, 他們要我們開具發(fā)票, 我們沒有租賃資質(zhì),這個(gè)開什么發(fā)票呢?
老師,您好,公司名下沒有車,員工用自己車的費(fèi)用,需要辦什么手續(xù)公司才能報(bào)銷,有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)呢
老師,系統(tǒng)不給更正?這個(gè)是不是留抵稅退稅?
您本期申請了留抵退稅么
應(yīng)該沒有吧,剛接手
現(xiàn)在怎么處理好呢?
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
什么原因要更正申報(bào)!
什么原因要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
我想試一下,在無票收入哪里填寫數(shù)據(jù),結(jié)果今天早上更正回原來的,不行了
無票收入是增加銷項(xiàng)稅額的 跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 留抵稅額無關(guān)啊 看提示要去稅務(wù)大廳更正了