?你好 ;? ? 賬上沒(méi)有錯(cuò)誤; 找對(duì)方對(duì) ; 是不是對(duì)方的賬單不對(duì)? ??
老師,我有個(gè)問(wèn)題想咨詢一下,外貿(mào)公司往來(lái)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款明細(xì)賬怎么做,外貿(mào)客戶都是先付預(yù)付款,有的訂單跨期很長(zhǎng),年底了我很公司銷售對(duì)賬對(duì)不上,他是按訂單號(hào)記賬,我是按發(fā)貨金額和付款金額記賬
老師,我想問(wèn)下公司往來(lái)賬面上掛的其他應(yīng)付款數(shù)額比對(duì)方公司的錢數(shù)多4萬(wàn)元,對(duì)方公司說(shuō)這四萬(wàn)元已經(jīng)歸還,可以我公司這邊并沒(méi)有體現(xiàn),因?yàn)檫@個(gè)賬是之前會(huì)計(jì)遺留下來(lái)的,這個(gè)時(shí)候該怎么處理,對(duì)銀行賬款會(huì)有影響么
老師我有個(gè)賬我對(duì)了好幾天了,一直對(duì)不上 想問(wèn)一下您,能不能幫我看看哪里錯(cuò)了 我這邊就是專門(mén)做代運(yùn)營(yíng),客戶給的金額款項(xiàng)都是打到一張卡上的。這一次對(duì)賬的時(shí)候,對(duì)不上了,已經(jīng)對(duì)了好幾天,入賬金額沒(méi)有錯(cuò),出賬金額也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)錯(cuò)的地方??删褪俏疫@邊剩余的款項(xiàng)和總賬剩余款項(xiàng)對(duì)不上,差了好多
老師,我想問(wèn)一下,商貿(mào)類企業(yè),賬上的款項(xiàng)和對(duì)方發(fā)來(lái)的對(duì)賬單差額2674元,查了往來(lái),賬上沒(méi)有錯(cuò)誤 ,這個(gè)咋處理。
我們老板在網(wǎng)上買了一件東西,對(duì)方也開(kāi)了票,勾選平臺(tái)我也勾選了進(jìn)項(xiàng),但是后來(lái)我們退款了,票也退給對(duì)方了,我賬發(fā)票金額和進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有入賬,這樣申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)跟我賬上進(jìn)項(xiàng)不想等了,申報(bào)上比我賬上多了747.56元的進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理呢
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)