同學(xué)你好 交開戶費了嗎
你好,請問去年的銀行回單沒有入賬,從今年的銀行回單開始做賬,請問怎么作處理
老師你好,我單位去年12給客戶開了發(fā)票并做了收入,今年2021年客戶要求作廢,會計分錄應(yīng)該怎么做呢?
你好,去年開戶時的銀行回單沒入賬,今年該怎么做會計分錄入賬?
前年和去年的銀行手續(xù)費回單。今年怎么入賬呀?怎么做分錄呀?
前年和去年的財務(wù)費用銀行回單。今年該怎么入賬?怎么做分錄?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
交了,銀行回單都有
那就直接做費用科目
會計分錄怎么做?
借費用科目 貸銀行存款
現(xiàn)金存進(jìn)銀行的
同學(xué)你好 借銀行 貸現(xiàn)金
那借費用科目這個還做嗎?
要做的 因為你支出了
這個是去年的賬
還能按照這個入嗎?
同學(xué)你好 這個可以的
時間是2021年銀行回單,當(dāng)年沒入賬,所以到現(xiàn)在才入的,請問會計分錄還是按照你教我的這個去做?
跨年涉及損益的計入以前年度損益調(diào)整
應(yīng)該怎么操作?
借以前年度損益貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整