同學(xué),你好 需要開發(fā)票,贈品開折扣
1、我們銷售產(chǎn)品時,提供運(yùn)輸服務(wù); 2、運(yùn)輸有時是,我們自已車子送,有時是叫物流車子送; 3、運(yùn)費(fèi)這塊,我們單獨(dú)跟客戶報價收費(fèi)的;(若自提貨,則不加價;若需送貨上門,則報價時加一個運(yùn)費(fèi)) 4、合同中: 產(chǎn)品 如100元;運(yùn)費(fèi) 如50元;則合同總金額為 150元; 5、開發(fā)票時:也是這樣開 產(chǎn)品 100元 運(yùn)費(fèi) 50元,稅率都是13%
合同總額是25580元,共有4種產(chǎn)品,其中一種產(chǎn)品是送客戶的,金額為0元,這個贈送的產(chǎn)品,開發(fā)票嗎,怎么開發(fā)票
老師,客戶買我們500個產(chǎn)品,我們另外贈送30個,合同和商業(yè)發(fā)票上寫500個有單價的,30和單價0元的是嗎? 那出口報關(guān)單的數(shù)量和金額怎么填呢
老師,我們最近簽訂一個合同,我們賣了五個產(chǎn)品其他四個有金額單獨(dú)有一個金額0元作為贈送,開票的時候也是開五個產(chǎn)品出去。那這樣的話我這個產(chǎn)品的收入就是0元。既然可以這樣為何我其他的東西直接做贈送給買方,沒有簽合同沒有開票就要視同銷售還要按照市場價來算收入呢?
請問老師 采購的兩種商品,主要賣其中一種貨物,還有一種是贈送給客戶的,如果開折扣100%折扣發(fā)票,贈送給客戶的開票金額怎么寫呢?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎? 注冊資本是100萬,實(shí)繳了8萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對方開票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢才能平賬,付款金額包括銷項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財稅〔2016〕36號附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營簡易計稅方法計稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬為啥不能扣除
請問老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊業(yè)務(wù)范圍可以開票呢,內(nèi)容寫什么
老師,會計憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
印花稅計稅依據(jù)原則上是按照取得的進(jìn)項(xiàng),因?yàn)橛』ǘ愂且环N合同稅,你既然有業(yè)務(wù)進(jìn)來了,有發(fā)票進(jìn)來了,說明已經(jīng)有了合同,但是實(shí)際工作當(dāng)中很多人會按照實(shí)際勾選的去交,我也想按照實(shí)際勾選去交有什么問題嗎
外貿(mào)行業(yè)期末調(diào)匯是根據(jù)匯率來調(diào)整的嗎?具體匯率是依據(jù)月末最后一天的嗎?匯率在哪里查詢?
請問所有的講義都是上傳到哪里的?
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
老師您好,那就是總金額不變,把其他產(chǎn)品的價格劈出來給贈送的產(chǎn)品嗎
同學(xué),你好 不是 比如甲50.乙60.丙是贈送的20 開發(fā)票的時候,甲50.乙60.丙20.丙折扣20.總金額110
好的,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!