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公司電費(fèi)收到發(fā)票后全部做到 例如借:管理費(fèi)用1000度*1元 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))130貸:銀行存款 1130后來發(fā)現(xiàn)有租戶給他們電費(fèi)開了收據(jù),但收租戶單價是1.2元*100度,那這樣是直接沖減管理費(fèi)用嗎,是不是還要做無票收入啊,要怎么做賬

2022-06-09 19:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-09 20:05

您好!這個要做收入了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

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快賬用戶3253 追問 2022-06-09 20:08

那如果開給對方收據(jù)1.2元*100度=120元的話,公司收到電力局發(fā)票是專票,那這個分錄金額要怎么寫,借:銀行存款120 貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)(銷)這個金額要怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-06-09 20:10

您好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模

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快賬用戶3253 追問 2022-06-09 20:11

一般納稅人,之前收到發(fā)票時有做進(jìn)項(xiàng)稅額分錄

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齊紅老師 解答 2022-06-09 20:12

您好!那你也是13%了,120/1.13就是收入的金額,然后乘以0.13就是稅額

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快賬用戶3253 追問 2022-06-10 08:11

那之前公司收到的發(fā)票金額包含租戶那部分,我們一起計(jì)入管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額,收回到算到收入,計(jì)銷項(xiàng),那是不是不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,什么時候不計(jì)入收入,直接沖銷管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2022-06-10 08:19

你好!其實(shí)這個不用轉(zhuǎn)出,是你們的成本。

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快賬用戶3253 追問 2022-06-10 08:22

那電費(fèi)如果沒有收差額,我們付的單價多少就收多少單價的,這樣的話可以直接沖銷管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用計(jì)入收入可以吧,有收單價差再列入收入中

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齊紅老師 解答 2022-06-10 08:28

您好!不能。只是你的收入和成本一樣。不用交稅

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快賬用戶3253 追問 2022-06-10 08:37

意思就是說,不論公司收租戶的電費(fèi)單價有沒有差額,收到時都要列入貸:收入和銷項(xiàng)稅額中?

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齊紅老師 解答 2022-06-10 08:43

你好!是的。就是這個意思

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快賬用戶3253 追問 2022-06-10 08:45

好的,那我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),這個電費(fèi)收入我們能開發(fā)票嗎,還是開個收據(jù)給對方,列入無票收入就可以

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齊紅老師 解答 2022-06-10 08:46

你好!可以直接做無票收入

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快賬用戶3253 追問 2022-06-10 09:23

如果對方要求開發(fā)票的話,我們公司能自己開嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-10 09:25

你好!偶爾是可以,但是長期要開,要去增加營業(yè)范圍

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您好!這個要做收入了,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-06-09
借應(yīng)收 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-04-01
您好,紅字沖回借管理費(fèi)用貸庫存現(xiàn)金
2021-02-19
1.收到的水電費(fèi),借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 2.都是全部做收入 水費(fèi)可以差額交增值稅
2020-11-27
同學(xué)你好 同學(xué)你好 沖減管理費(fèi)用嗎
2023-06-07
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