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Q

你好,我采購商品20000元。已付款,貨也受到。就是發(fā)票沒有收到。需要做暫估嗎?怎樣做賬?

2025-08-06 13:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-06 13:35

需要暫估入賬。具體賬務(wù)處理如下: 收到商品并付款時(shí)(未收到發(fā)票): 支付款項(xiàng)時(shí): 借:預(yù)付賬款 20000 貸:銀行存款 20000 月末暫估入庫(按合同或?qū)嶋H采購金額): 借:庫存商品 20000 貸:預(yù)付賬款 20000 次月收到發(fā)票后: 先沖銷上月暫估分錄(紅字): 借:庫存商品 -20000 貸:預(yù)付賬款 -20000 再按發(fā)票金額正式入賬(假設(shè)為增值稅一般納稅人,稅率 13%): 借:庫存商品 17699.12(20000÷1.13) 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)2300.88 貸:預(yù)付賬款 20000

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快賬用戶6413 追問 2025-08-06 13:38

不是很明白。我是個體戶小規(guī)模納稅人的

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:43

個體戶那最后一個分錄按百分之一或者百分之三來算 沒有進(jìn)項(xiàng) 其他沒區(qū)別

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快賬用戶6413 追問 2025-08-06 13:47

意思是支付貨款直接暫估還是月末才做暫估

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:50

收到貨沒有發(fā)票就暫估 不管什么時(shí)候

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快賬用戶6413 追問 2025-08-06 13:55

錢已付貨已到發(fā)票未到 可以借庫存現(xiàn)金 貸銀行存款-暫估 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-08-06 13:56

不是的 是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借預(yù)付賬款 貸銀行存款

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借::應(yīng)付賬款-暫估 貸營業(yè)外收入
2022-12-27
您好 這個暫估后面是還要附上供貨商的名字
2020-11-21
借預(yù)付賬款貸、銀行存款、借庫存商品貸、應(yīng)付賬款暫估。
2021-10-21
暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估款
2020-09-29
你好? ? 1. 先做暫估 。如果你知道收到的是專票 你直接不含稅暫估 。如果是收到普票 你價(jià)稅合計(jì)來暫估 。收到發(fā)票直接附憑證后面去。 進(jìn)項(xiàng)稅補(bǔ)做即可。? ?
2021-02-01
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