如果為常用客戶:開票時可雙擊購貨單位信息的名稱輸入框,跳轉至“客戶編碼”,新增常用客戶信息(新增客戶信息類別);或通過“系統(tǒng)設置/基本編碼設置/客戶編碼”菜單項進入此模塊。 如果為臨時客戶:臨時客戶可直接在購貨單位欄填寫客戶信息。 【第二步】正確填寫商品信息 情況一:未開具過此商品的發(fā)票,開票前需在“商品和服務稅收分類編碼”模塊中對商品進行賦碼操作,設置和步驟圖解請下載并查看完整操作手冊。 情況二:開具過此商品的發(fā)票 雙擊“貨物或應稅勞務名稱”,跳轉至“商品編碼”模塊,選取商品,然后雙擊,則本條商品相關信息可寫入發(fā)票界面。 【第三步】自動計算 錄入“數(shù)量”、“單價”后,系統(tǒng)會自動計算出金額、稅額和價稅合計金額。 點擊“開具并打印”按鈕,則該發(fā)票開具成功并自動打印。
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉出:借了進項,貸了轉出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉出,進項稅轉出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導入發(fā)票號碼錯誤,導致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
請問老師,以前年度已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報已做進項稅額轉出,并重新開具了正確的發(fā)票,但是未進行賬務處理,庫存也未紅沖,我現(xiàn)在該怎么調整?相當于我本來是購進1包打印紙,銷售1包打印紙,賬就平了,庫存也沒有了,但是因為發(fā)票開錯沒有及時做賬務處理,現(xiàn)在賬面上還是有1包打印紙的庫存,當時做了2筆①借:庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:銀行存款 1950 ②借:庫存商品 1681.03 應交稅費–應交增值稅(進項稅額) 268.97 貸:應付賬款1950。我現(xiàn)在該怎么調整,麻煩老師詳細解答一下,謝謝
老師機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票開錯了,然后負數(shù)開具了一張出來,在重新開具的時候彈出當前車輛類型同商品編碼庫中名稱不一致或不存在該怎么處理
老師,請問一下我們是一般納稅人公司,銷售摩托車的,每個月進多少 銷多少 ,都是記錄的,按照實際銷售去結轉成本,可是現(xiàn)在做到7月份的賬,發(fā)現(xiàn)一個問題,就是我銷售的車庫存負數(shù)了,但是車架號確認是這個,假如說以前開出去車型號錯了 ,這樣是不是就會導致我應該結轉成本的型號沒結轉,然后不還結轉的型號車少了的情況?那怎么做啊?因為車比較多,能不能暫估入庫啊,后面放發(fā)票回來處理。
老師,我公司為商貿一般納稅人,有貨物運輸服務和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務處理是庫存商品,但是當時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
追問上個問題,把制造費用-折舊費科目結轉到生產(chǎn)成本科目結平,這附合會計做賬的規(guī)章制度嗎?而且制造費用科目這算不算重復計入到生產(chǎn)成本科目中呢?
我有點卡住了,什么時候要考慮時間權重呢 每股收益的時候需要考慮,每股股利不用考慮?
老師主表現(xiàn)金流量表中的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額和補充資料的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額不一樣,要怎么查找是什么原因?主表一筆一筆核對都沒有問題了。
電商代發(fā)貨的賬務咋處理
老師出庫庫存商品,進項發(fā)票可以少,什么原理,考慮什么方面
企業(yè)收到墊資收益款項,但一直未給對方開票,應該怎么記賬
好的,是這樣的,我這里有一家合伙企業(yè)和十家法人公司,六月份合伙企業(yè)分配了利潤(只是記賬了但是沒有實際支付)法人公司需要就分配到的利潤繳納所得稅,(合伙企業(yè)不需要分)但是因為這個法人公司賬上沒錢,所以事合伙企業(yè)把所得稅的這個錢給法人企業(yè)的這個賬怎么做 分錄怎么做
公司的注銷流程是什么? 老師
支付行政部更換地磅儀表一臺:230元計入什么科目明細?
小規(guī)模成為一般納稅人的條件有什么