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請問老師,本月沒有收入,但是有進(jìn)項稅進(jìn)項稅已經(jīng)上賬了,那這個進(jìn)項稅一定要去增值稅認(rèn)證平臺去認(rèn)證嗎?

2022-06-09 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-09 09:58

這個不是必須要認(rèn)證的。

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快賬用戶2056 追問 2022-06-09 09:59

老師這樣的話會不會賬上跟稅務(wù)系統(tǒng)上不一致?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 09:59

你如果已經(jīng)認(rèn)證的話,就得做賬。

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快賬用戶2056 追問 2022-06-09 09:59

還沒有認(rèn)證,就是這個進(jìn)項稅額已經(jīng)上賬了

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:00

如果你沒有認(rèn)證的,就不用作為進(jìn)項稅和入賬。

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快賬用戶2056 追問 2022-06-09 10:01

老師,就是如果已經(jīng)上賬了的話就得去認(rèn)證是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:01

問你已經(jīng)做賬的話,也不是必須認(rèn)證的,也可以不認(rèn)證。

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快賬用戶2056 追問 2022-06-09 10:02

那老師 這樣賬上跟稅務(wù)系統(tǒng)能一致起來?不影響?

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齊紅老師 解答 2022-06-09 10:02

因為你沒有認(rèn)證的話,申報的時候也不需要申報的。

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這個不是必須要認(rèn)證的。
2022-06-09
你好,不 要的,這種情況 不要的,沒有銷項稅額,可以以后認(rèn)證抵扣
2023-07-15
企業(yè)可以自行決定,有銷項的時候在抵扣認(rèn)證
2023-07-15
你好,進(jìn)項沒有做進(jìn)去,你是加稅合計做了費(fèi)用嗎?
2024-07-25
應(yīng)該借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”。 之前已經(jīng)做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的賬務(wù)處理,說明當(dāng)時已經(jīng)將待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到了“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”中?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前漏記了這筆進(jìn)項稅額,需要進(jìn)行調(diào)整,所以應(yīng)直接借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”,貸記“以前年度損益調(diào)整”。 調(diào)整的會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-07-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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