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老師,有一筆進(jìn)項稅額需要做轉(zhuǎn)出,請問我的賬需要怎么樣調(diào),之前做的是借:管理費用500,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 30,

2022-06-08 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-08 12:33

借管理費用30 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出30

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快賬用戶6098 追問 2022-06-08 12:36

是二月的賬,五月發(fā)現(xiàn),在五月做這一筆分錄可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-08 13:09

對,直接這么做就可以。

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借管理費用30 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出30
2022-06-08
您好,先做一筆,借管理費用/庫存商品 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出才成
2024-06-11
你好不對,借管理費用福利費,貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費,進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費, 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-16
你之前這個對應(yīng)的進(jìn)項是哪個科目的
2021-09-28
借銷售費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2021-08-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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