當(dāng)時你們是怎么約定的?
我們是被掛靠方 我們幫掛靠公司開出的銷項(xiàng)票 增值稅以及附加稅都是我們交的 掛靠單位是不是應(yīng)該把所交稅款還給我們 還要提供給我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 是這樣嗎
建筑業(yè)掛靠,企業(yè)所得稅收2%,咨詢相關(guān)老師,老師說不太高,也不太低,比較合理,我想問一下,這個需要被掛靠方給我們提供成本發(fā)票以后按這個嗎?還是被掛靠方不提供成本票也按2%?
我們提供了相應(yīng)的成本發(fā)票,但是被掛靠方不退提供發(fā)票的稅款部分,異地預(yù)交稅款也不給,說是過賬之后才給,被掛靠方這樣合理嗎?
被掛靠方當(dāng)月開出銷項(xiàng)發(fā)票,我們提供給了成本發(fā)票,但是被掛靠方?jīng)]有認(rèn)證,跟我們說成本票過賬之后再認(rèn)證如果不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),那稅負(fù)不是很高嗎?稅務(wù)局難道不會查嗎
被掛靠單位給甲方已開票14550000元(含9%稅),我公司(掛靠方)在項(xiàng)目的所在地已預(yù)交2%的增值稅,10%的附加稅以及千分之二的所得稅,截止到目前被掛靠單位已扣管理費(fèi)145500元(管理費(fèi)已扣夠),所得稅10萬元。目前我司已給掛靠公司提供成本票:專票11436680.57元(不含稅)+稅額1029219.43元。普票1916000元。被掛靠單位讓我們公司提供14550000*98%=14259000元的成本票合理嗎?被掛靠方認(rèn)為我們還差14259000-13352680.57=906319.43元成本票需要提供給他。
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費(fèi)對吧
當(dāng)時就應(yīng)該提前約定好了,你們提供哪些發(fā)票,然后他收的稅款又是多少。
約定好了,他們收到工程款后,扣下交的稅金還有管理費(fèi),提供成本票后退稅,當(dāng)時也沒說不過賬不退稅
那就按照約定的來執(zhí)行 過帳之后才給的話也沒關(guān)系 只要最后給你們是按照約定的來的就行。
他們說的退稅也不是退到個人卡上吧,只是錢還在他們的公戶上放著,我們可以靈活支配是嗎
最好是退給個人,退給個人的話,你這樣就不用交稅了,你退公戶的話,他還得交稅。
我們是按比例提供的票,到時候收到工程款扣代交的稅金跟管理費(fèi)后,剩余的錢正好是提供發(fā)票過賬的數(shù)額,如果她把退稅款對公賬戶打給個人,那她公戶上過賬{成本發(fā)票}就對不上了
那就可以退到公司賬戶,你們做往來,借其他應(yīng)收款貸,銀行存款退回來再做相反的。