你好,他是不是有其他的發(fā)票認證抵扣。
老師如果我們購買供應商的材料,對方上個月開出的發(fā)票不對,我們6月份還認證了,7月份對方給我們開了紅字信息表。但是只有信息表,票還沒給我們開過來那。那我這個月報稅的時候要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是等下個月票開出來再說。 沖銷6月份購進分錄也在7月份做嗎
老師,有個新項目,因為我在的這家公司資質(zhì)不夠,所以掛靠其他公司的資質(zhì)來做這項工程。我是掛靠方這邊的財務,如果我做這個項目賬的話,我是站在被掛靠方也就是總承包方的角度來做賬嗎?我以前做過建筑房建總承包方的財務,工程是我們自己承建的,有專業(yè)分包出去的業(yè)務。但是我沒有接觸過這種建筑掛靠業(yè)務。我想知道,我作為掛靠方的財務,我這邊做賬,是按照把這個項目當做自己的工程項目來做賬嗎?正常確認甲方撥付的收入,工程施工發(fā)生的各類成本費用,以及計提稅金,繳納稅款嗎?
老師,我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
我單位于2018年找了個人運輸,對方提供的發(fā)票,在2020年被認定對方虛開,但是我們不知情,因為我公司是A級納稅人,所屬區(qū)的稅務局讓我公司做了進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,但是本周稽查局又來找我們,說要證明自己是善意的才能不罰款,我公司是高新企業(yè),不能有行政處罰的,請問老師這個能被認定為善意嗎? 二:在自查過程中我公司發(fā)現(xiàn)還有一次運輸發(fā)票,也是個人提供的發(fā)票,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了,糾結(jié)要不要主動轉(zhuǎn)出?如果主動轉(zhuǎn)出,是去改當期增值稅申報記錄和當年匯算清繳,還是在本月進項轉(zhuǎn)出和成本紅沖,更有利于我司?還是等出事了再做處理?
老師好,我想問下,我們是建筑企業(yè),比如我7月份付貨款,當時沒拿到發(fā)票我放的預付款,到10月的時候我那到發(fā)票了,是不是再做一次分錄:借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款?我10月份拿到的專票我沒認證,但是我放進成本了,沒體現(xiàn)進項這樣可以嗎?等到我11月開建安票有銷項了再認證進項可以嗎?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
別人開的發(fā)票也可以用在我們這個工程項目里嗎
對的是的,只要是允許抵扣增值稅,不需要一一對應的,比如你購買的辦公用品,不照樣可以抵扣你的收入。
人,材,機不都是有比例的啊,我們是材料發(fā)票,他們抵扣也應該抵扣材料發(fā)票吧
你說的是成本,那你沒有認證發(fā)票照樣可以做成本不是嗎?我說的是增值稅,增值稅沒有勾選,他可以用其他的來抵扣。