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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,以前年度沒(méi)有入賬的庫(kù)存商品,現(xiàn)在怎么入賬

2022-06-07 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-07 19:34

您好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款等。

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快賬用戶4662 追問(wèn) 2022-06-07 20:45

應(yīng)付賬款都已經(jīng)支付了的,僅僅是以前沒(méi)有用到“庫(kù)存商品”這個(gè)科目,現(xiàn)在要把它用上,庫(kù)存是的的確確存在的

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齊紅老師 解答 2022-06-07 21:14

差一個(gè)科目是不正確的。除非原來(lái)另一個(gè)科目做錯(cuò)了。分錄只增加一個(gè)科目增加不了,

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快賬用戶4662 追問(wèn) 2022-06-07 21:16

可以用盤(pán)盈的方式把庫(kù)存商品科目用上嗎?

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快賬用戶4662 追問(wèn) 2022-06-07 21:16

借庫(kù)存商品、貸方用什么科目呢

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齊紅老師 解答 2022-06-07 21:16

貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢

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快賬用戶4662 追問(wèn) 2022-06-07 21:19

那第二個(gè)分錄 ?借待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸方用什么呢

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齊紅老師 解答 2022-06-07 21:22

管理不善,貸管理費(fèi)用等

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您好,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款等。
2022-06-07
你好,需要把購(gòu)進(jìn)商品,銷售商品的分錄補(bǔ)齊 借:庫(kù)存商品,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)收款,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2022-04-23
您好,這個(gè)是屬于庫(kù)存商品的哈
2022-10-06
這個(gè)沒(méi)法清理的,除非支付款
2023-11-29
這個(gè)多暫估嗎,需要沖掉,借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整,借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款暫估款 負(fù)數(shù),
2020-12-31
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