如果支出50萬 就可以抵扣50*175%
這個研究階段費用化是400萬,書上還是按照舊的百分之五十算的,這個形成資本化成本是600萬,應(yīng)該是百分之一百七十五加計扣除啊,怎么稅會差異是900萬,不是應(yīng)該400的百分之五十加上600的百分之一百五十加計扣除嗎?
老師,我們是倉儲物流公司,開運輸票,9個點,開倉儲票,6個點. 加計抵減扣除怎么做啊,適用的百分之十的還是百分之十五的,計算怎么計算,還有怎么填
老師您好,想咨詢一下,高新技術(shù)企業(yè),增值稅是否有百分之六十的加計抵扣?該怎么操作?研發(fā)費用是不是有百分之六十的加計扣除,第二年年初的時候操作?
老師 研發(fā)加計扣除是按發(fā)生額的百分之百扣除嗎?
研發(fā)費用加計百分之七十五扣除怎么計算
用于出口退稅的進項發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當(dāng)月報稅的時候可以認(rèn)證當(dāng)月進項票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進項抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進項抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利