如果支出50萬(wàn) 就可以抵扣50*175%
這個(gè)研究階段費(fèi)用化是400萬(wàn),書上還是按照舊的百分之五十算的,這個(gè)形成資本化成本是600萬(wàn),應(yīng)該是百分之一百七十五加計(jì)扣除啊,怎么稅會(huì)差異是900萬(wàn),不是應(yīng)該400的百分之五十加上600的百分之一百五十加計(jì)扣除嗎?
老師,我們是倉(cāng)儲(chǔ)物流公司,開運(yùn)輸票,9個(gè)點(diǎn),開倉(cāng)儲(chǔ)票,6個(gè)點(diǎn). 加計(jì)抵減扣除怎么做啊,適用的百分之十的還是百分之十五的,計(jì)算怎么計(jì)算,還有怎么填
老師您好,想咨詢一下,高新技術(shù)企業(yè),增值稅是否有百分之六十的加計(jì)抵扣?該怎么操作?研發(fā)費(fèi)用是不是有百分之六十的加計(jì)扣除,第二年年初的時(shí)候操作?
老師 研發(fā)加計(jì)扣除是按發(fā)生額的百分之百扣除嗎?
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)百分之七十五扣除怎么計(jì)算
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒(méi)有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62