同學(xué),你好 不會(huì)增加
老師,小規(guī)模代開專票 自動(dòng)扣款的 只是這個(gè)發(fā)票紅沖了 因?yàn)槭?月份開的 9月紅沖的 還沒有退稅 附加稅紅沖了是不能退的 我在9月又重新代開了一張專票 里面的附加稅和增值稅都是扣的沖紅的發(fā)票的稅額 增值稅的差額會(huì)退稅 我就想問下 附加稅抵扣紅沖發(fā)票的附加稅這個(gè)過程是怎么記賬的
老師,請(qǐng)問一下,小規(guī)模開票連續(xù)12月500W的額度,因銷售退回,22年5月紅沖了21年4月的發(fā)票,這會(huì)增加未開票的額度嗎?
小規(guī)模強(qiáng)制升級(jí)為一般納稅人的條件是連續(xù)12個(gè)月銷售額超過五百萬,這個(gè)12個(gè)月是指一年會(huì)計(jì)年度嗎?連續(xù)是指12個(gè)月每個(gè)月都要開票才是連續(xù)嗎?銷售額五百萬是不含稅銷售金額嗎?
老師:前年的銷售發(fā)票因開票金額有誤,金額開少了。前年年底開的,對(duì)方退回的時(shí)候就到22年1月了,一直沒紅沖,今年才開紅字發(fā)票,開了正確的藍(lán)字發(fā)票。我是想問,之前的成本不錯(cuò),也要紅沖在重新寫一遍?
老師,請(qǐng)問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級(jí)為一般納稅人,對(duì)方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請(qǐng)問12月的這個(gè)專票,我們可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?因?yàn)檫@是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
老師廚房買菜,怎么寫分錄
老師 給工人買的手套 廠子里面買的通風(fēng)器 和給機(jī)子用的黃油記到什么科目里面?
股東會(huì),監(jiān)事會(huì)都有臨時(shí)和定期會(huì)議。那董事會(huì)有臨時(shí)會(huì)議么
公司租個(gè)人的房子當(dāng)民宿,是是整棟都是企業(yè)用的,電費(fèi)發(fā)票是不是有電費(fèi)分割單才能稅前扣除
老師,第一季度我忘記計(jì)提企業(yè)所得稅了,我放在第二季度計(jì)提,然后交納可以的吧?就借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交企業(yè)所得稅咯?
你好,老師,現(xiàn)在都是掃對(duì)公賬戶,直接入賬金額是扣除手續(xù)費(fèi)的金額,比如業(yè)主掃3000物業(yè)費(fèi),實(shí)際第二天到賬2991,對(duì)公對(duì)賬單不顯示手續(xù)費(fèi),怎么入賬
你好老師,我們小規(guī)模變更為一般納稅人,申報(bào)了兩個(gè)月的增值稅以后,這個(gè)月不提示申報(bào)增值稅是咋回事
您好老師,請(qǐng)問一下我公司用另外一家公司參與投標(biāo),中標(biāo)了,甲方到時(shí)候會(huì)把工程款打進(jìn)中標(biāo)公司,但項(xiàng)目實(shí)際是我公司施工的,到時(shí)候要怎么處理比較好
老師,幾年沒收到應(yīng)收賬款我可以直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出處理嗎,因?yàn)檫@些款暫著未分配利潤(rùn)太大,都是國(guó)有企業(yè),政府單位,還有施工單位沒付款,好幾年了,吹了也說沒錢,導(dǎo)致我們未分配利潤(rùn)太高。等后續(xù)收到款我再調(diào)回來
老師你好,請(qǐng)教一下,返聘簽勞務(wù)合同還是勞動(dòng)合同?急急
比如5月,本來還差100W不到500萬,然后紅沖了21年3月的發(fā)票,對(duì)于稅局來說,還是差100W不到500萬是吧?
同學(xué),你好 恩恩,是的