你好,申報表本身不會有什么變化,稅控盤導(dǎo)出來的開票數(shù)據(jù)會包含負(fù)數(shù)發(fā)票
圖一4月份的利潤表中,公允價值變動收益這一行,老板說沒有數(shù)字,無法看出這個月是否盈虧, (因?yàn)橹暗臅嬜隽耍航瑁嚎晒┏鍪劢鹑谫Y產(chǎn)--公允價值變動 ?????????????????????????貸:其他綜合收益 5月我將1-4月份進(jìn)行了調(diào)整,分錄如下: 借:交易性金融資產(chǎn)--公允價值變動 ??????????貸:公允價值變動損益 5月份調(diào)過來之后的利潤表圖二 5月調(diào)賬之后6月份申報企業(yè)所得稅時就要交100多萬的企業(yè)所得稅,(公司因?yàn)橐咔?-3月增值稅和企業(yè)所得稅都是0申報) 我現(xiàn)在不知道怎么辦?賬5月份還要不要調(diào)整?如果還是沿用之前會計的做法有沒有問題?
請問老師,我們9月份注冊的公司,一般納稅人,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,10月份報稅這里,我做了一筆跟股東借款500元,報資產(chǎn)負(fù)債表的時候,提示所有者權(quán)利(或股東權(quán)利)不能為零,這里是必須要做到實(shí)收資本嗎?我們五月份有一家公司,新開的,我當(dāng)時做的時候就是做的借款都可以申報的,這個不知道是什么情況?
老師,我們的銷售方會不定時的給到我們一些銷售返利和支持之類的優(yōu)惠政策,每次都是讓我們開具折扣折讓的紅字信息表,然后開紅字發(fā)票的那部分會沖減主營業(yè)務(wù)成本,但是在2月份的時候有一個形象建店支持,我也開了紅字信息表,但是到這個月我才知道這個建店支持是我們店前期投入的后來又返還的,這種情況需要開紅字信息表嗎,需要開的話還用沖減成本嗎,因?yàn)橐粵_減交的所得稅太多了,還請老師給一個合理的建議
請問作為銷售方,我6月份開了一份紅字負(fù)數(shù)發(fā)票之后,到了七月份,我申報所屬期6月份的增值稅,我的申報表會有什么變化或者提示嗎?因?yàn)槲也恢滥膫€表會有變化,也不知道哪個表的哪一行會有變化,所以請老師解釋時詳細(xì)一點(diǎn),謝謝
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業(yè)所得稅自報收入共24564.6,但是當(dāng)時增值稅報零,現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票,繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零,造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
收到工廠實(shí)驗(yàn)室設(shè)備器具,怎么入賬
A供應(yīng)商在B平臺賣貨,平臺以銷售價減去成本價開票給B企業(yè),在7月A供應(yīng)商以商城賣貨的成本贊助A公司某項活動,結(jié)算時借:應(yīng)收--A公司,貸:營業(yè)外收入,借:庫存商品,貸:應(yīng)收,但是A公司在平臺賣貨收到的款是以銷售價借:預(yù)收,貸:銀行,請問這個預(yù)收多出來的錢怎么平賬
老師,原始單據(jù)要這么審核,比如發(fā)票
樸老師進(jìn) 房東把買房子的傭金打給中介公司,現(xiàn)在中介公司要把介紹費(fèi)轉(zhuǎn)給我,在這個介紹費(fèi)里面,我除了要交個人所得稅之外,我還要承擔(dān)其他稅嗎(比如中介公司的企業(yè)所得稅)
新公司裝修,因2024年做了成本 ,后在25年把沒有發(fā)票的做了調(diào)減,我這個帳務(wù)要做什么處理嗎。不做處理,這個年報的利潤和12月報表的利潤不同,這個要如何 處理
線上酒店代理這個行業(yè)的賬務(wù)處理怎么做?
老師 稅負(fù)率怎么算
你好,老師我想問一下三個人合伙做生意,他們股份占比一樣,但是其他兩個卻不經(jīng)營,這合理嗎
老師 個體工商戶換法人得注銷稅務(wù) 然后重新去稅務(wù)登記 稅務(wù)局說只能恢復(fù)稅務(wù)登記 這個是對的么
老師你好,我想咨詢下建筑行業(yè)稅負(fù)率做到8%,這合理嗎?如果不合理有什么影響,如果合理的話,我們有什么優(yōu)勢
你的意思是,作為銷售方,開了紅字發(fā)票也只是紅沖了這個月的應(yīng)交銷項稅額,在增值稅申報表并不會有什么顯示,只是計算上有所減少,是這個意思嗎?
對的,只是會體現(xiàn)在本月銷項的減少
那如果我是這個月開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,又再開一張藍(lán)字正確發(fā)票,其實(shí)一負(fù)一正,也是沒有變化的,是不是?
我最主要的問題是想搞清楚作為銷售方,我開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票之后,增值稅申報表的主表或者附表會不會有什么顯示,顯示在哪里。想搞清楚這一點(diǎn),畢竟我也不懂,怕到時候報稅搞錯了
如果我是這個月開了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,又再開一張藍(lán)字正確發(fā)票,其實(shí)一負(fù)一正,也是沒有變化的。 對申報表沒有特殊影響