不影響你開票和報(bào)稅 只是稅務(wù)關(guān)系變了而已 你稅控盤開的票都可以帶到增值稅申報(bào)表附表一
老師,我們公司現(xiàn)在做了跨區(qū)域遷出,從深圳遷到東莞,深圳這個(gè)邊注銷了稅務(wù)和銀行,但是有保留未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,東莞這邊稅務(wù)已經(jīng)注冊(cè)好了,統(tǒng)一社會(huì)代碼沒(méi)有變,之前還有一部分貨款沒(méi)有收完,也有一部分發(fā)票沒(méi)有開具,那么現(xiàn)在我的賬要怎么做,之前的賬套還能用嗎?
老師你好,我們公司之前是屬于小規(guī)模納稅人,在8月份的時(shí)候累計(jì)收入超過(guò)了500萬(wàn),在11月份的時(shí)候稅局那邊強(qiáng)制要求我們變更為一般納稅人,但是11月份的時(shí)候公司沒(méi)有收到稅務(wù)通知書,就沒(méi)有去變更,現(xiàn)在12月份稅局就打電話過(guò)來(lái)要趕緊變更,但是我們12月1號(hào)-8號(hào)都已經(jīng)開了小規(guī)模納稅人的票1%的稅率70萬(wàn)的發(fā)票出去,合同也是前幾個(gè)月份的,現(xiàn)在稅局說(shuō)要把發(fā)票全部收回開6%的發(fā)票,我就想說(shuō)合同都是1%的稅率規(guī)定了,這樣重新開稅率就公司承擔(dān)了,并且這幾天開票出去的款都已經(jīng)收到了,開出去的票也很難收回來(lái),如果不收回來(lái)重新開,以后會(huì)不會(huì)有什么影響?
跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表延期和報(bào)驗(yàn)是同一回事嗎?公司外地工程項(xiàng)目挺多,我手上有十幾份外經(jīng)證表,一直按期辦理延期,從未出現(xiàn)逾期現(xiàn)象,但是今天聽說(shuō)辦完延期后必須要在當(dāng)?shù)囟悇?wù)局報(bào)驗(yàn),我沒(méi)去報(bào)驗(yàn)過(guò),請(qǐng)問(wèn)有什么影響嗎。手上的外經(jīng)證已經(jīng)延期了兩次了,已經(jīng)辦理延期的外經(jīng)證過(guò)期的那份還需要拿到稅務(wù)局辦注銷嗎
公司從一個(gè)區(qū)變更到另一區(qū),市沒(méi)有變,稅務(wù)也需要遷過(guò)去。假設(shè)我5月15號(hào)將稅務(wù)遷到新的區(qū),但是我1-15號(hào)過(guò)程還開票了,有影響嗎
老師,有個(gè)問(wèn)題,就是,這個(gè)月14號(hào)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,由于未考慮專項(xiàng)附加扣除,所以公司就多繳納了個(gè)稅。15號(hào)的時(shí)候,讓員工重新自己在個(gè)稅app里更新信息。然后15號(hào)早上又更正了申報(bào)。14號(hào)那天扣款1154.6,15號(hào)更正申報(bào)的金額是851.69。那現(xiàn)在就涉及到退個(gè)稅的問(wèn)題和公司多支付個(gè)稅。因?yàn)橥硕愂峭说絾T工個(gè)人卡上。由于申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,1月工資還沒(méi)發(fā)放,所以我們就從這幾個(gè)員工的應(yīng)發(fā)工資部分,其他應(yīng)扣款里面來(lái)扣除多支付的這部分個(gè)稅金額。但是,關(guān)于賬務(wù)處理,您幫我看看,我在1月工資這筆賬里應(yīng)該怎么改?我的這筆發(fā)放1月工資的賬,昆明辦公室+富民廠區(qū)的個(gè)稅金額合計(jì)就是14號(hào)扣款的1154.6這個(gè)金額。但是,由于1月份工資,是把多繳納的個(gè)稅部分從他們幾個(gè)的其他應(yīng)扣款里面扣了再發(fā)放的。這個(gè)賬我該怎么調(diào)一下?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬(wàn)。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒(méi)有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,第三小問(wèn),我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀