你好,當(dāng)月就可以結(jié)轉(zhuǎn)到,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
#老師,這是我們8月期末余額表上轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款、未交增值稅3個(gè)科目的余額,其中轉(zhuǎn)出未交增值稅、減免稅款2個(gè)科目是不是應(yīng)該做完結(jié)轉(zhuǎn)再結(jié)賬,然后期末沒(méi)有余額才對(duì)?#
老師:金稅盤會(huì)計(jì)分錄我當(dāng)月抵扣,借方做了應(yīng)交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個(gè)減免稅需不需要結(jié)平的,還是余額就這么一直放著?
開(kāi)票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來(lái)期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問(wèn)題?
老師,我們公司是新公司,然后這個(gè)月開(kāi)始要交增值稅了,賬上掛著一個(gè)稅控系統(tǒng)全額抵扣的減免稅額280元,這個(gè)減免稅額在這個(gè)月就要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)嗎?還是6月交5月的增值稅的時(shí)候才需要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)減免稅額呢?
老師,稅控盤年費(fèi)280,入賬抵減后,借:減免稅額,貸管理費(fèi)。月末還要把這個(gè)減免明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?即借 轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸減免稅額 這樣?
老師,我們是汽車銷售服務(wù)有限公司,我想問(wèn)一個(gè)供應(yīng)商我們購(gòu)進(jìn)車輛我設(shè)置科目應(yīng)付賬款-公司名稱,對(duì)方銷售服務(wù)給我們我是掛應(yīng)付賬款還是再設(shè)置一個(gè)其他應(yīng)付款科目呢!偶爾我們也會(huì)把車賣給對(duì)方公司,我是設(shè)置應(yīng)收賬款還是繼續(xù)用應(yīng)付賬款科目呢!
老師您好,應(yīng)付賬款金額過(guò)大,掛賬時(shí)間過(guò)長(zhǎng),有什么風(fēng)險(xiǎn),怎么調(diào)整?
老師采購(gòu)貨物產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi),已經(jīng)報(bào)銷支付運(yùn)輸費(fèi),但是暫時(shí)沒(méi)有拿到發(fā)票,怎么做賬,然后計(jì)算貨物成本又怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)下,中級(jí)會(huì)計(jì)考試?yán)锩娴挠?jì)算器使用有講解嗎?開(kāi)根號(hào)那些怎么用呢?
老師您好 我們公司和其他公司一起成立了一個(gè)工廠 我們占股10% 那我們用這個(gè)工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品算自產(chǎn)嗎
叢境外取得的貸款,支付貸款利息時(shí),國(guó)內(nèi)代扣代繳的增值稅,取得了完稅證明。稅務(wù)系統(tǒng)可以進(jìn)行勾選操作。請(qǐng)問(wèn)可以進(jìn)行抵扣勾選么?
老師,我們是一般納稅人,我們想賣個(gè)二手車,可以開(kāi)百分之一稅率的發(fā)票給個(gè)人嗎?
22年,23年沖紅的發(fā)票怎么做當(dāng)時(shí)也沒(méi)有電子發(fā)票,現(xiàn)在怎么記賬,
房產(chǎn)稅從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征2項(xiàng)都必須填寫(xiě)嗎
老師,您好~想咨詢下,采購(gòu)業(yè)務(wù)的賬務(wù)調(diào)整~ 2024年12月開(kāi)票1130,進(jìn)項(xiàng)稅額當(dāng)月抵扣130; 2024年采購(gòu)款已支付,采購(gòu)方貨物未發(fā); 2025年5月紅沖該筆發(fā)票,重新開(kāi)具發(fā)票,金額修改為1243【1100+143】; 目前2025年5月的賬務(wù)調(diào)整,一般怎么處理? 1、采購(gòu)電子設(shè)備,款未支付 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 130 貸:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 130 2、支付采購(gòu)款 借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商往來(lái)款 1130 貸:銀行存款-基本戶 1130
是一定要結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)吧?
你要是想要有余額可以不結(jié)轉(zhuǎn)的。