,該公司2019年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為=(500-380)*25%=30
甲公司2019年度利潤(rùn)總額為90萬(wàn)元,其中國(guó)債利息10萬(wàn)元,稅收滯納金8萬(wàn)元職工福利費(fèi)超過(guò)稅法扣除12萬(wàn)元。該公司適用的所得稅稅率為25%。公司遞延所得稅負(fù)債的年初數(shù)為40萬(wàn)元,年末數(shù)為50萬(wàn)元。遞延所得稅資產(chǎn)的年初數(shù)為10萬(wàn)元,年末數(shù)為15萬(wàn)元。 除上述事項(xiàng)外,甲企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。 要求:(1)計(jì)算甲企業(yè)2019年度應(yīng)納稅所得額 (2)計(jì)算甲企業(yè)2019年度應(yīng)交所得稅額。 (3)計(jì)算甲企業(yè)2019年所得稅費(fèi)用。 (4)計(jì)算甲企業(yè)2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)。 (5)甲企業(yè)年末計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤(rùn)的會(huì)計(jì)分錄。(答案中的金額單位用萬(wàn)元表示)
甲公司為符合條件的小型微利企業(yè),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定2015年度虧損8萬(wàn)元,2016年度虧損3萬(wàn)元,2017年度盈利16萬(wàn)元,無(wú)其他需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)。甲公司2017年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為()萬(wàn)元。
甲公司為符合條件的小型微利企業(yè),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,2018年度虧損8萬(wàn)元,2019年度虧損12萬(wàn)元,假定2020年度甲公司盈利200萬(wàn)元,無(wú)其他需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)。甲公司2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為()萬(wàn)元。
甲公司為符合條件的小型微利企業(yè),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,2018年度虧損8萬(wàn)元,2019年度虧損12萬(wàn)元,假定2020年度甲公司盈利200萬(wàn)元,無(wú)其他需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)。甲公司2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為()萬(wàn)元。
甲公司為符合條件的小型微利企業(yè),經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定,2018年度虧損8萬(wàn)元,2019年度虧損12萬(wàn)元,假定2020年度甲公司盈利200萬(wàn)元,無(wú)其他需要納稅調(diào)整的事項(xiàng)。甲公司2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額為()萬(wàn)元。
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾?。?! 老師,7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買賣A股港股,主要是為了短線投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
紅星公司是增值稅一般納稅人,2019年8月銷售化工產(chǎn)品取得含稅銷售額96.05萬(wàn)元,當(dāng)月沒(méi)收逾期未退還包裝物的押金5.65萬(wàn)元,當(dāng)月認(rèn)證可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是5.7萬(wàn)元,該企業(yè)2019年8月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳年增值稅額為多少萬(wàn)元。(增值稅稅率適用13% )
你好,學(xué)員,很抱歉,學(xué)堂有規(guī)定,新問(wèn)題可以重新提問(wèn)的