你好,內(nèi)賬公司要有專門人做,以前賬務(wù)對不上,只能把之前票據(jù)收集好,再整理。
老師,我公司是一般納稅人的銷售公司,銷售的貨物很雜亂零散,外賬給財(cái)務(wù)公司做,內(nèi)賬用管家婆處理進(jìn)銷存。對于外賬上的進(jìn)銷存,我也需要建一個(gè)賬套來做嗎?這樣的工作量很大,對于處理外賬庫存有什么更好的方法嗎?或者我最好怎么做?
老師你好,我們是分公司,屬于工程總包項(xiàng)目部的財(cái)務(wù),甲方回款回到集團(tuán)賬戶,項(xiàng)目資金有需求時(shí)集團(tuán)劃款給我們賬戶,有時(shí)集團(tuán)代付款,也有時(shí)其他的分公司代付款,還有種情況,有幾個(gè)員工的社保又在另一家分公司,交社保時(shí)我們分公司轉(zhuǎn)賬或者集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給這個(gè)分公司,如果對方賬上有錢就不需要我們轉(zhuǎn),這種情況是不是不能出報(bào)表啊?那如果股東想知道項(xiàng)目的賬務(wù)情況,我們應(yīng)該提供什么?
老師,麻煩問下,我們公司以前請的代賬會計(jì)做賬,沒有專門的會計(jì),前年的時(shí)候我們有了自己的專門會計(jì),然后上了財(cái)務(wù)軟件,我想請問下,在財(cái)務(wù)軟件期初的時(shí)候我們少記了一個(gè)單位的預(yù)收貨款,請問今年對賬發(fā)現(xiàn)了,我應(yīng)該怎么做賬
我們給酒廠打款50萬.對方財(cái)務(wù)沒有給我們開票.自己做了無票收入.我們公司帳上一直掛著50萬的預(yù)付賬款.請問下我們要怎么能下這個(gè)賬.怎么處理最合理合法呢?
麻煩問一下 我們公司是財(cái)務(wù)代理公司做賬 自己內(nèi)部沒有做內(nèi)賬 甲方付款有時(shí)候需要對賬 財(cái)務(wù)公司做的賬亂的對不上 這種情況怎么處理比較好呀
老師請問一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤表減少成本50萬,提高利潤50萬,那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買的房產(chǎn)但是沒有房本好像是違建,公司支付的房款有賣房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開票專票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒有房本公司是自己開票還是得去稅務(wù)局代開呀
老師,23年的賬,有暫估100萬,在24年5月匯算調(diào)增了,但沒有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤多了100萬,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢對不上了(比如貨值1000已收客戶,雜費(fèi)100未收客戶未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶的錢確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開的客戶的名字,留做備查的話稅務(wù)局會不會讓把退稅款退回來?
老師,我有房貸要還,但是我沒有房產(chǎn)證,還沒辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開發(fā)票是開免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購的玉米拿來批發(fā)零售免增值稅嗎