同學(xué)你好 對的 是這樣做的
你好我們是做電商的,平臺服務(wù)費(fèi)是從收入里面直接扣除的,比如說收入1000,但是能提現(xiàn)的到賬金額只有900,另外一百是服務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,這怎么做賬呢
老師您好,請教您一個(gè)問題。我們是酒店行業(yè),客人在攜程網(wǎng)下單實(shí)際支付133金額,我們實(shí)際酒店收到122款項(xiàng),其中11元為平臺服務(wù)費(fèi),我們這邊開給客人的發(fā)票要求是133。做賬的話,分錄可以寫:借:銀行存款122管理費(fèi)用服務(wù)費(fèi)11貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額嗎??那我們月底收到平臺給我們開的收取的這一部分服務(wù)費(fèi)該如何做賬呢???
老師!請問現(xiàn)在未收到平臺服務(wù)費(fèi)的發(fā)票賬務(wù)處理是不是借應(yīng)收:479 貸收入479。 那下月收到服務(wù)費(fèi)的發(fā)票怎么做賬呢?我們最終實(shí)際要收到金額是扣除服務(wù)費(fèi)后的455.05。謝謝
老師,我們通過上海富有掃碼平臺收款,假如收款100元,實(shí)際到賬90元,10元是做手續(xù)費(fèi),但是這個(gè)平臺必須當(dāng)月結(jié)束,在下個(gè)月把手續(xù)費(fèi)匯總開發(fā)票給我們,開票信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),手續(xù)費(fèi),在當(dāng)月差額10元我要怎么賬務(wù)處理呢,在下個(gè)月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務(wù)處理,謝謝老師
老師好,我司是租車公司,我們的車子掛靠在攜程出租,平臺扣除服務(wù)費(fèi)后,結(jié)算款轉(zhuǎn)到我公司對公戶,平臺給我司開具服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這樣要怎么做賬呢,收入和服務(wù)怎么確認(rèn),麻煩老師幫忙解答,謝謝
老師請問,B公司是A公司的子公司,現(xiàn)在A公司要對B公司要完成實(shí)收資本實(shí)繳(B公司注冊資金100萬),B公司賬面有100萬,A公司賬面也有100萬。請問這個(gè)資金怎么調(diào)撥好呢?
我們充值了抖音平臺的預(yù)付卡,他們開給我們了不征稅的普通發(fā)票,我現(xiàn)在是不是這樣寫分錄:借:預(yù)付賬款——抖音充值卡5000,貸:銀行存款5000,后面我要入成本,我需要收集哪些資料來沖銷預(yù)付賬款呢
老師,只要是旅游業(yè)就可以差額征稅嗎,還是說看具體業(yè)務(wù)?
個(gè)體戶經(jīng)營所得年報(bào)的專項(xiàng)扣除是指的啥
銀行賬面金額與實(shí)際金額不符
請問老師,一個(gè)供貨商,財(cái)務(wù)上長期掛賬,后問老板知道是他個(gè)人已經(jīng)全部支付。這種怎么寫情況說明?
@郭老師 提示殘保金截止日期9.30日,公司就2個(gè)人,還需要申報(bào)殘保金嗎?
請問老師 我們公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,受讓方到年底可以拿分紅 這樣受讓方需要交個(gè)稅是嗎
會計(jì)手工賬當(dāng)中,關(guān)于日記賬和總分類賬及明細(xì)賬具體怎么操作,需要每個(gè)賬簿填寫本日合理,本月合計(jì)以及本年累計(jì)嗎?請專業(yè)老師回答
請問現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬都需要日清月結(jié)加本年累計(jì)嗎,有沒有案例樣本
老師,我是問收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票后的賬務(wù)處理是怎么樣的?
同學(xué)你好 計(jì)入費(fèi)用就可以