你好,你是想交企業(yè)所得稅嗎?

老師,我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù),公司成立幾年了,之前沒建帳,但固定資產(chǎn),累計(jì)折舊有購買來的累計(jì)數(shù),貨幣資金有余額,應(yīng)付應(yīng)收有累計(jì)應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù),存貨有所有存貨的數(shù),然后應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計(jì)數(shù),這是資產(chǎn)負(fù)債表有的數(shù)哦,但是資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)?I 還有利潤表收入,成本,費(fèi)用只有8月的數(shù),這兩個(gè)報(bào)表這么取數(shù)對(duì)嗎?利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)一樣,要怎么取數(shù)?
老師你好,我咨詢一下,我們17年成立的公司,屬于小規(guī)模,17-19年累計(jì)虧損167萬,在2020年第三季度的時(shí)候才開始盈利,第三季度彌補(bǔ)了85萬的以前年度虧損,本次申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候凈利潤本年累計(jì)數(shù)是正的,需要繳稅,但是申報(bào)表上彌補(bǔ)以前年度虧損那欄的數(shù)字自動(dòng)跳的是167萬,沒有減上個(gè)季度已經(jīng)彌補(bǔ)的,這欄還手動(dòng)改不了,這是什么情況
老師,3月成立公司,利潤表上本期發(fā)生數(shù)-379755.62元,第二個(gè)月-249541.9元,表上的本年累計(jì)數(shù)就變成這兩個(gè)數(shù)字的和-629297.52,老師,這虧損一個(gè)季度以后盈利了,本年累計(jì)也很難到正數(shù),怎么辦啊
法人名下的專利技術(shù),實(shí)際是公司在用,該專利發(fā)生的維權(quán)費(fèi)用開票為法人抬頭的,可否入公司費(fèi)用
一個(gè)建筑總包公司,拿到一個(gè)工程如何分包一般是哪個(gè)部門定的?
老師好 我現(xiàn)在有一筆30萬合作費(fèi)用,對(duì)方公司要求必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給我,但我自己名下沒有公司,能不能用朋友公司收這筆款?以什么業(yè)務(wù)會(huì)比較合理呢?或者有沒有其他合理的對(duì)公方式?
老師這邊辦理清稅,是不是這樣就可以,下一步要干嘛
項(xiàng)目利潤計(jì)算就是收入減費(fèi)用嗎
你好老師營收賬款借方付貨款什么意思,然后借方余額又表示什么意思謝謝,一般借方都表示已開票未收款的金額,有點(diǎn)蒙
老師,我們是干烘干塔的,今年給中糧烘干玉米,我們收取烘干費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方提供了一張明細(xì)表,讓我給開烘干費(fèi)發(fā)票,之前從來沒開過,不知道怎么開,老師能指導(dǎo)一下嗎,
老師您好,兩個(gè)問題,一,分紅是不是不一定要到年末,中間月份也可以分紅?二,分紅要交企業(yè)所得稅嗎?謝謝老師
老師你好,比如中秋節(jié)發(fā)的月餅和油,要在個(gè)稅系統(tǒng)里連同工資一起申報(bào)個(gè)稅么?如果申報(bào)個(gè)稅工資與個(gè)稅系統(tǒng)工資不一樣呀?比如實(shí)發(fā)工資4800元,但是個(gè)稅系統(tǒng)里4800元+中秋節(jié)月餅和油(240元/人)申報(bào)5040元申報(bào)么?
老師,我的提問問題時(shí)間還有2天,過了時(shí)間是不是就沒有這個(gè)權(quán)限了,之前提問的還能看見嗎?其他同學(xué)提問的還能看見嗎?


我是覺得賬面都虧的不好看了
您好,是實(shí)際業(yè)務(wù)嗎?實(shí)際業(yè)務(wù)的話剛注冊(cè)的公司是可以的
是實(shí)際業(yè)務(wù),但是我以前沒做過這種剛注冊(cè)的公司,所以感覺拿不住這種虧損數(shù)字,請(qǐng)老師指導(dǎo)
你好,一般剛開業(yè)的兩年內(nèi)有虧損,稅務(wù)局不會(huì)關(guān)注的