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老師我們是小規(guī)模,現(xiàn)在預(yù)收了別人的貨款怎么做賬,后期發(fā)貨了怎么做賬,發(fā)票怎么開具

2022-06-06 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-06 13:22

你好;? ? ?借銀行存款貸合同負(fù)債或者預(yù)收賬款? ; 然后發(fā)貨做 :借? ? ? ? ?合同負(fù)債或者預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? 開票做:借? 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:26

我們是用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:26

?你好;? 你這個(gè)是本年的; 一樣的做 ; 分錄都給你咧了? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:27

要寫明無票收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:27

你好; 是的。建議做下二級科目區(qū)分來做? ??

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:28

意思我設(shè)一個(gè)二級寫明無票收入嗎,不開票的話

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:28

?你好; 是的。? ?區(qū)分下業(yè)務(wù)? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:36

我們應(yīng)該大部分都不要票,都是個(gè)人,現(xiàn)在就是我們的產(chǎn)品賣699,增值稅現(xiàn)在不是免嗎?那我分錄上增值稅寫0嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:37

?你好 ;? ?小規(guī)模目前是3%稅率部分是免稅的;? ? 那就不用寫增值稅了??

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:43

直接借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)就行了是吧?就是預(yù)收的時(shí)候銀行卡也收了,微信也收了,也是都統(tǒng)一放在預(yù)收,發(fā)貨了再借其他貨幣資金,貸預(yù)收是吧?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 13:47

但是我們就是發(fā)貨的數(shù)量和我們收入的錢不一樣的,因?yàn)槲覀冞€有個(gè)系統(tǒng)類似直銷模式,每個(gè)做市場的人下面有人買他們就有積分獎(jiǎng)勵(lì),這個(gè)積分也可以直接轉(zhuǎn)給他下面的會(huì)員購買產(chǎn)品,會(huì)員就把錢給了他的上級,公司是收不到這部分錢的,這個(gè)我要怎么做賬,

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齊紅老師 解答 2022-06-06 13:50

?你好; 是的。 就看你 一開始是做的? ? ? 就這樣處理的;? ??借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)? ?;? ? ?借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款。 對的;? ? ? ? ?積分給對方的; 計(jì)入銷售費(fèi)用去 ; 到時(shí) 要有合理發(fā)票哈? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 14:04

我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做

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齊紅老師 解答 2022-06-06 14:08

借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品; 按實(shí)際發(fā)貨的數(shù)量*成本單價(jià)計(jì)算? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 15:36

積分給對方發(fā)貨的計(jì)入銷售費(fèi)用,不知道怎么做,意思我確認(rèn)收入的時(shí)候是確認(rèn)實(shí)際收到的錢,另一部分沒收到錢的和收入做在一起是哪樣做分錄

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 15:38

結(jié)轉(zhuǎn)成本是收了錢不收錢的同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),就按發(fā)貨數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),收入的話只有一部分,那銷售費(fèi)用另外做一筆嗎

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 15:39

是借,預(yù)收賬款,銷售費(fèi)用,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:44

你好; 是的。 就這樣做分錄? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 15:48

銷售費(fèi)用按什么金額做呢,按實(shí)際發(fā)了多少貨的成本嗎

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齊紅老師 解答 2022-06-06 15:52

?你好;銷售費(fèi)用按你們 積分部分的金額? ?

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快賬用戶4078 追問 2022-06-06 15:56

我可以不管積分部分,我只寫實(shí)際收入的金額嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際發(fā)貨的結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-06-06 16:02

不能的;這樣你會(huì)少報(bào)稅的? ?

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你好;? ? ?借銀行存款貸合同負(fù)債或者預(yù)收賬款? ; 然后發(fā)貨做 :借? ? ? ? ?合同負(fù)債或者預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? 開票做:借? 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入? ?
2022-06-06
您好 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2021-02-23
借銀行存款,貸預(yù)收賬款 退回最多。相反的。
2023-03-22
同學(xué)你好 可以先暫估 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
2023-03-08
借銀行存款,貸預(yù)收賬款陸續(xù)的發(fā)走,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2024-06-26
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