你好;? ? ?借銀行存款貸合同負債或者預(yù)收賬款? ; 然后發(fā)貨做 :借? ? ? ? ?合同負債或者預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入- 無票收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅;? 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 ;? 開票做:借? 主營業(yè)務(wù)收入-無票收入 貸主營業(yè)務(wù)收入- 開票收入? ?
小規(guī)模公司,進貨,先收到貨了然后進貨單,怎么做賬,以后才收到發(fā)票又怎么做賬
我們收了5萬的預(yù)收賬款,但是實際我們只給別個4萬的貨,現(xiàn)在年底了,我們要開5萬的發(fā)票,請問怎么做賬
老師,如果我們預(yù)付了款項,然后收到貨入了庫,但是沒有收到發(fā)票,怎么做賬,和收到發(fā)票做賬有什么區(qū)別嗎
小規(guī)模公司開具土方工程2張10萬元發(fā)票,怎么做賬??收到貨款后怎樣做賬
老師我們是小規(guī)模,現(xiàn)在預(yù)收了別人的貨款怎么做賬,后期發(fā)貨了怎么做賬,發(fā)票怎么開具
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
我們是用小企業(yè)會計準(zhǔn)則
?你好;? 你這個是本年的; 一樣的做 ; 分錄都給你咧了? ?
要寫明無票收入嗎
你好; 是的。建議做下二級科目區(qū)分來做? ??
意思我設(shè)一個二級寫明無票收入嗎,不開票的話
?你好; 是的。? ?區(qū)分下業(yè)務(wù)? ?
我們應(yīng)該大部分都不要票,都是個人,現(xiàn)在就是我們的產(chǎn)品賣699,增值稅現(xiàn)在不是免嗎?那我分錄上增值稅寫0嗎
?你好 ;? ?小規(guī)模目前是3%稅率部分是免稅的;? ? 那就不用寫增值稅了??
直接借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)就行了是吧?就是預(yù)收的時候銀行卡也收了,微信也收了,也是都統(tǒng)一放在預(yù)收,發(fā)貨了再借其他貨幣資金,貸預(yù)收是吧?
但是我們就是發(fā)貨的數(shù)量和我們收入的錢不一樣的,因為我們還有個系統(tǒng)類似直銷模式,每個做市場的人下面有人買他們就有積分獎勵,這個積分也可以直接轉(zhuǎn)給他下面的會員購買產(chǎn)品,會員就把錢給了他的上級,公司是收不到這部分錢的,這個我要怎么做賬,
?你好; 是的。 就看你 一開始是做的? ? ? 就這樣處理的;? ??借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)? ?;? ? ?借其他貨幣資金 貸預(yù)收賬款。 對的;? ? ? ? ?積分給對方的; 計入銷售費用去 ; 到時 要有合理發(fā)票哈? ?
我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么做
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品; 按實際發(fā)貨的數(shù)量*成本單價計算? ?
積分給對方發(fā)貨的計入銷售費用,不知道怎么做,意思我確認收入的時候是確認實際收到的錢,另一部分沒收到錢的和收入做在一起是哪樣做分錄
結(jié)轉(zhuǎn)成本是收了錢不收錢的同時結(jié)轉(zhuǎn),就按發(fā)貨數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn),收入的話只有一部分,那銷售費用另外做一筆嗎
是借,預(yù)收賬款,銷售費用,貸主營業(yè)務(wù)收入嗎
你好; 是的。 就這樣做分錄? ?
銷售費用按什么金額做呢,按實際發(fā)了多少貨的成本嗎
?你好;銷售費用按你們 積分部分的金額? ?
我可以不管積分部分,我只寫實際收入的金額嗎?然后結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際發(fā)貨的結(jié)轉(zhuǎn)
不能的;這樣你會少報稅的? ?