借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅收到錢借銀行存款貸應(yīng)收。

小規(guī)模公司,進(jìn)貨,先收到貨了然后進(jìn)貨單,怎么做賬,以后才收到發(fā)票又怎么做賬
公司是做工程設(shè)計(jì)的,現(xiàn)收到一個(gè)掛靠項(xiàng)目的款,收到業(yè)主轉(zhuǎn)款給我們時(shí)怎么做賬?例如,收到業(yè)主款10萬,掉管理費(fèi)2萬后,再轉(zhuǎn)賬給掛靠方8萬,收到業(yè)主款和轉(zhuǎn)賬給掛靠方錢時(shí),怎么做賬?怎么在賬里提現(xiàn)收到管理費(fèi)2萬。做內(nèi)賬和外賬的方法一樣嗎?
老師,公司小規(guī)模,銷售土地,開具發(fā)票后,對(duì)方承擔(dān)稅款,把稅款打入銀行賬戶,這個(gè)分錄該怎樣做?
小規(guī)模公司開具土方工程2張10萬元發(fā)票,怎么做賬??收到貨款后怎樣做賬
老師晚上好 小規(guī)模建筑公司,收到銷方開具工程款發(fā)票,該怎么賬務(wù)處理呢
你好老師,公司買了一輛二手車,有普票 然后每個(gè)月從銀行付錢給個(gè)人還 要怎么做賬
10月份報(bào)送的數(shù)據(jù)有誤,稅務(wù)報(bào)表還能修改嗎?
其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款的貸方表達(dá)是同一個(gè)意思嗎?老師
老師,如果小規(guī)模納稅人增值稅是按月申報(bào)的,想改成按季申報(bào),應(yīng)該怎么修改,什么時(shí)候修改
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實(shí)際金額結(jié)算,之前預(yù)付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應(yīng)商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應(yīng)商不重開了,票面金額比實(shí)際打款多2000錢,如果2000放應(yīng)付,多久才能轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
請(qǐng)問公司平時(shí)買的香煙和酒送客戶的,這個(gè)有規(guī)定一年能開多少票嗎?
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,把付款用途寫錯(cuò)了,寫的不是工資,寫的是某某公司的貨款!需要叫員工退回,重新做付款用途為工資發(fā)放嗎?
個(gè)人出租商用底商,年租金96000元,去稅務(wù)局代開發(fā)票,都需要交哪些稅,怎么計(jì)算的,都多少錢
您好,老師,新開的企業(yè),開辦社保,老板工資5000元,想給他老婆也買企業(yè)社保,又不想發(fā)放工資,給她老婆買社保的費(fèi)用從他工資里扣,這個(gè)怎么操作好一些
第12筆結(jié)轉(zhuǎn)損益為什么要這樣記?哪里來的、沒搞懂


公司還有銷售石子一張,銷售沙子一張,怎么做賬
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
沒有成本類發(fā)票?
你好,那你實(shí)際有構(gòu)筑嗎?按照你實(shí)際購入的來做借口,存商品貸銀行存款,這個(gè)是你購買價(jià)格。
沒有購入,剛建賬的,沙子和石子是很久之前老板自己買的
你補(bǔ)上一個(gè)借庫存商品,貸其他應(yīng)付款,要不沒有成本,容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票。
其他應(yīng)付款要,一直掛賬嗎
其他應(yīng)付款—老板 唄
你好,對(duì)的是的,需要還錢給你老板。
土方工程兩張發(fā)票20萬,沒有成本票,最后利潤不就很高啊
好,那你們做了工程沒有成本發(fā)生嗎?沒有人工費(fèi)嗎?沒有材料嗎?
我要的暫估就是了,你單位有收入,沒有成本,這種容易被認(rèn)為是虛開發(fā)票,你自己注意一下。
有人工費(fèi),機(jī)械老板自己的,員工是自己的
那你坐進(jìn)去就是了,這屬于成本的。
借生產(chǎn)成本 貸應(yīng)付職工薪酬
借主營業(yè)務(wù)成本,貸生產(chǎn)成本。
發(fā)放的時(shí)候怎么做
借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
老師是這樣嗎?
是的 是這,是的 是這么做的