轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)的會計分錄: 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 營業(yè)外收入—出售無形資產(chǎn)收益
老師,公司小規(guī)模,銷售土地,開具發(fā)票后,對方承擔(dān)稅款,把稅款打入銀行賬戶,這個分錄該怎樣做?
你好小規(guī)模記賬公司。上個月對公賬戶上打過來一筆服務(wù)費(fèi)2400元。然后本月才開具了這筆款項的發(fā)票。不含稅金額為2376.24,稅額為23.76。那這兩個月分別應(yīng)該怎樣做分錄?
老師 下午好 我是小規(guī)模納稅人,銷售一批貨物,開票后稅款由購買方承擔(dān),這個對方應(yīng)該如何打款備注,我銷售方該如何入賬寫分錄 謝謝老師
老師,單位給對方開具土地租賃費(fèi)的發(fā)票,對方付款給單位,這個分錄該怎么做???計入那個科目啊?借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-個人名/對方單位名 應(yīng)納稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這樣做對嗎,
請問老師,公司是汽車修理廠,辦了一個小規(guī)模,一個一般納稅人,兩個公司,大部分客戶修車時把款打到小規(guī)模公司公戶上,但有的客戶在修車時會把維修款打到一般納稅人的公戶,我在做小規(guī)模這個公司的賬時,遇到這樣打到一般人的銷售單,做賬時是應(yīng)該把它算做小規(guī)模公司里做,還是分開做,還是合并在一起做?應(yīng)該怎么處理呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
購買方承擔(dān)稅款,把款已打入公司賬戶,怎樣做分錄
購買方承擔(dān)稅款,你這邊不需要開票給對方?不包含在開票金額里面嗎?
開票給對方,不包含在開票金額里,單獨把稅款打入銀行賬戶
收到各項稅款時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加 開票時: 借:銀行存款 貸:無形資產(chǎn)-土地使用權(quán) 營業(yè)外收入—出售無形資產(chǎn)收益
老師,這樣的分錄,開票時的銀行存款是包含稅金的,意思是對方付稅金要做收入處理的,對嗎?
按說,對方另外付給你方的稅金就是開票的這個稅金。只是他分兩次給你而已。能理解嗎?不能做收入,如果稅金有多給,也是計入營業(yè)外收入的
營業(yè)外收入—出售無形資產(chǎn)收益
銀行入賬為:1.發(fā)票含稅價金額2.稅款金額 所以,2要計入營業(yè)外收入-
你說得沒錯,是這個意思