您好,那您先自查,覺得沒問題再回復(fù)稅務(wù)是真實(shí)的
老師,我沒有做過建筑掛靠業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理。我以前做過房建建筑施工總承包單位的財務(wù)。我前兩天去面試了一家建筑公司,他們是建筑掛靠的,我是掛靠方這邊的財務(wù)。我有聽過學(xué)堂關(guān)于建筑掛靠的課程,我也在會計問里面問過其他老師,聽的課程里面說是,對于掛靠方做賬就只需要把跟被掛靠方之間的結(jié)算往來賬做清楚就可以。但是我在會計問里面問的有的老師又說掛靠方做賬跟被掛靠方做賬是一樣的,照樣確認(rèn)業(yè)主撥付的工程款,以及施工過程中發(fā)生的成本費(fèi)用,以及計提各類稅金。老師,我現(xiàn)在還是蒙的,我作為掛靠方財務(wù),我該怎么做賬務(wù)處理,我需要在賬務(wù)里做收入,成本費(fèi)用,稅金這些嗎?我是掛靠方,什么是我的收入,成本?
稅務(wù)打電話說銷售費(fèi)用過大,說是做錯還是真實(shí)的,說真實(shí)的要查賬,但我覺的紙箱掛銷售費(fèi)用掛其他業(yè)務(wù)成本才對,怎么回答稅務(wù),賬不經(jīng)查,內(nèi)部賬都不清沒有
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補(bǔ)申報17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報哪些?說我們要報實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個要怎么搞?
老師,我們是茶葉公司,主營銷售毛茶,是跟農(nóng)戶收購的毛茶進(jìn)行銷售的,稅務(wù)局打電話來讓寫個情況說明給他,主要就是稅負(fù)率低,說清楚主營業(yè)務(wù)成本具體是那些?我們公司的主營業(yè)務(wù)成本全部都是收購的毛茶成本,沒有其他的,工資計入了管理費(fèi)用,車子不在公司名下,老板沒開任何成本費(fèi)用發(fā)票進(jìn)來,所以賬務(wù)上只有工資和采購毛茶的成本,這種應(yīng)該怎么寫這個情況說明呀
老師您好我問的問題有點(diǎn)復(fù)雜,稅務(wù)局打電話要查我們2021年的賬,說有疑點(diǎn),我們報的個人經(jīng)營所得是查實(shí)征收的,2021年12份月的賬,之前的會計是按暫估的成本費(fèi)用入賬的,等到2022年1月底這筆暫估的成本發(fā)票開回來了,會計就把應(yīng)付賬款,銷售費(fèi)用返方向沖銷了,然后按照實(shí)際發(fā)票入了成本費(fèi)用,但是這筆成本費(fèi)用是不是就變成一月份的了,報稅系統(tǒng)上的成本費(fèi)用也沒有改過來,我現(xiàn)在有點(diǎn)蒙蒙的
老師,公司要減資,注冊資金5000萬,減到650萬,未分利潤為負(fù)數(shù)-660萬,這個退回股東的錢咋算
老師,我是加油站,一般納稅人,收入有普票,專票還有無票,對于我開普票和老師,勞務(wù)派遣公司開專票,工資組成有工資,社保,勞務(wù)費(fèi),請問這個發(fā)票我怎么開,收票方是銀行,
老師好,請問其他應(yīng)收款二級科目有個借方的社保掛賬要怎么沖賬
老師,有個問題想咨詢下,我們公司另外一個分公司接項(xiàng)目,甲方一直沒錢付款,公司都注銷了,現(xiàn)在化債要付款了,我們可以用另外一個分公司開票去結(jié)賬不呀
老師,銀行承兌匯票提前取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)高嗎?
公司有一批貨,要運(yùn)到外地港口,快遞公司包裝不合規(guī),托盤損壞,不能進(jìn)港,重新?lián)Q托盤裝貨這個費(fèi)用快遞公司轉(zhuǎn)賬給我們了,我們要給對方開票,開什么稅目
抖音團(tuán)購,使用代金券怎么做賬?
老師,從代賬公司接過來的賬,可以新建賬套嗎?如果可以新建賬套應(yīng)該注意什么問題?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,個人跟公司有什么不同,哪種交的稅更多,就是轉(zhuǎn)讓給個人跟轉(zhuǎn)讓給公司哪個要交更多的稅
老師,A 票,然后部分紅沖了,開了紅字發(fā)票B票,但是現(xiàn)在又不需要紅沖了,那B票還能再紅沖么?還是說只能重新把原來紅沖的再開出來
我覺得紙箱有問題,開票那邊統(tǒng)計郝說用完了,估計沒用完,
您好,那您回復(fù)稅務(wù)說再看看