您好 是的 這樣理解正確的

老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷項(xiàng)的
老師您好 是這樣的 我們是做國(guó)際貨代的 然后是免銷項(xiàng)稅的 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出 但我每個(gè)月月末需要去增值稅稅控系統(tǒng) 去勾選抵扣增值稅 財(cái)務(wù)經(jīng)理讓我在能抵扣那一欄進(jìn)行勾選 但我們不是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不能抵扣嗎 為什么要在能抵扣那一欄勾選呢
老師我這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是91698.11 不交稅的情況下 我是不是要準(zhǔn)備進(jìn)項(xiàng)稅額超過(guò)91698.11 轉(zhuǎn)票 然后在稅務(wù)系統(tǒng)勾選低扣我超過(guò)91698.11的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票 對(duì)吧
老師,假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬(wàn)的,但是我只用30萬(wàn),我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬(wàn)的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來(lái)50萬(wàn) 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對(duì)嗎?
老師,我們是銷售行業(yè),本月采購(gòu)金額比較大,然后3月拿到發(fā)票已經(jīng)入庫(kù)做庫(kù)存商品,進(jìn)項(xiàng)稅了,可是我看系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅太多了,金蝶系統(tǒng)的增值稅轉(zhuǎn)出等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),這樣不是都是負(fù)數(shù)了?就不用交增值稅這個(gè)月了?我按照系統(tǒng)這些已經(jīng)入賬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選,那3月都不用交增值稅了?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票。現(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人A在甲公司微信商城購(gòu)買1萬(wàn)元代理(甲給A二萬(wàn)元原價(jià)酒水),A通過(guò)甲公司微信商城銷售給B,B支付的貨款到甲公戶,甲把B支付的貨款轉(zhuǎn)給A,A需要開(kāi)發(fā)票給甲嗎?

