你好 你做的無票收入的嗎

請問一下老師我們是一家小規(guī)模的公司,現在要確認一筆收入,物業(yè)管理費40322.9元,月收入沒有超過10萬是免征增值稅的,并把免征的增值稅計入營業(yè)外收入;那現在的問題是教教我怎么計算增值稅,我是個會計小白,我不會算
老師你好,我有一筆收入是19年2月份收款的,現在確定對方不會要發(fā)票了,想把它作為無票收入處理,請問我是按照當時的16%計算稅額,還是按照現在的13%計算稅額呢?
老師請問一下我是小規(guī)模,我是有一個不開票收入,就是出租房屋的,我要按多少確認收入?現在小規(guī)模不是都免稅嗎?
老師,請問一下,我匯算清繳時發(fā)現2021年3季度的收入申報填錯了,如果現在更正申報,那4季度的是不是也要更正申報,因為累計數不一樣?老師,我匯算時發(fā)現前期所得稅的收入比增值稅的收入申報少了,我直接在匯算時,把收入的差額調增加,這樣會不會有風險啊?
老師,請問我公司是小規(guī)模,2021年有一筆收入我稅率算了,算成13%的稅率確認的收入。我現在才發(fā)現,請問我不更正的話會不會有問題呢
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
我是小規(guī)模,社保局給打電話讓給員工交社保,可算上法人才4個人,都是家里人,一年只有兩個月有業(yè)務,怎么處理
請問老師,我們公司給法人月工資21500元,有沒有什么最優(yōu)方案,能少繳納點個人所得稅?
是的,是無票收入,也享受了減免,沒有產生稅
那你看下你這么做 銷售額大于你的成本嗎
銷售額大于成本的
那就沒關系 別修改了
好的,謝謝老師
不用客氣端午安康