您好 公司接到這種發(fā)票是得代報(bào)稅 2022年小規(guī)模納稅人開(kāi)具普通發(fā)票是免增值稅,不免所得稅 是的
你好,鄒老師,我想問(wèn)一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問(wèn)題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶(hù)幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購(gòu)進(jìn)來(lái)的種子經(jīng)過(guò)晾曬烘干去雜包裝后再銷(xiāo)售。另外也銷(xiāo)售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請(qǐng)問(wèn)老師: ①不論是外購(gòu)再銷(xiāo)售還是自產(chǎn)自銷(xiāo)的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購(gòu)還是自產(chǎn)自銷(xiāo)都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷(xiāo)售給農(nóng)戶(hù)或者自用,銷(xiāo)售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個(gè)問(wèn)題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師如下圖,公司接到這種發(fā)票是否得代報(bào)稅?2022年小微企業(yè)及個(gè)體戶(hù)是免增值稅,不免所得稅吧?謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我單位是免稅企業(yè),我在填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候我應(yīng)該選擇那個(gè)代碼,對(duì)應(yīng)的文件,或者我在哪里去看本企業(yè)減免稅的性質(zhì)謝謝 我們公司開(kāi)票出來(lái)是免稅,但是我看稅種核定是9%,請(qǐng)老師詳細(xì)一點(diǎn)告知謝謝,我現(xiàn)在需要申報(bào)但不知道這個(gè)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填謝謝
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,因高??蛻?hù)報(bào)賬發(fā)票時(shí)效問(wèn)題,把2022年開(kāi)具的免稅發(fā)票在2023年紅沖并重開(kāi)(仍按免稅開(kāi)具),2023年開(kāi)票稅率是1%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)需要調(diào)整2022年的賬務(wù)并更正2022年的增值稅申報(bào)及2022年年度所得稅申報(bào)嗎?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師接手一新公司洗浴中心,這個(gè)月業(yè)務(wù)一個(gè)資本金,一個(gè)開(kāi)戶(hù)費(fèi),其他沒(méi)有,也不知道啥會(huì)開(kāi)業(yè)?還趕個(gè)季報(bào)?這賬是否得做?個(gè)稅增值稅所得稅都得零申報(bào)吧?謝謝
老師,如果客戶(hù)拖欠代賬費(fèi),如果對(duì)方不給,是不是可以懟回去哈,前提對(duì)方還找茬
建設(shè)電站總價(jià)值400萬(wàn),沒(méi)有錢(qián)支付,承包方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票,只開(kāi)進(jìn)來(lái)10萬(wàn),這樣按400萬(wàn)暫估入賬,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你接手上一個(gè)會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,有很多預(yù)收賬款,需要調(diào)賬嗎
這個(gè)題選哪個(gè)?為什么?分析分析各選項(xiàng)
老師,我們是房屋租賃公司,業(yè)主把房屋托管給我們公司,我們把公司租給商戶(hù),從中賺取服務(wù)費(fèi),但是現(xiàn)在我們有兩個(gè)公司,存在業(yè)主把公司托管給我們A公司,但是由我們B公司和商戶(hù)簽訂了租賃合同,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,而且還存在公司補(bǔ)貼業(yè)主租金的情況,這個(gè)補(bǔ)貼金額應(yīng)該由哪個(gè)公司支出呢?
行政復(fù)議和行政訴訟的區(qū)別,什么情況只能復(fù)議不能訴訟,什么情況只能訴訟不能復(fù)議
超市會(huì)計(jì)分錄和稅法文件
變更營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍流程
發(fā)票備注欄信息不是收票方要求備注的,是對(duì)方開(kāi)票方想備注,結(jié)果我發(fā)現(xiàn)對(duì)方內(nèi)容錯(cuò)了,這種還需要讓對(duì)方重新開(kāi)嗎
公司換股東要交稅嗎,或者怎么能不用交稅。 本身公司是自然人100%控股,現(xiàn)在把自然人100%轉(zhuǎn)給控股公司。變更股東不是正常不用繳稅或者就繳納印花稅
老師這個(gè)按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),具體扣多少是填表過(guò)程中自動(dòng)生成的嗎?謝謝
是的 填表的時(shí)候 稅金系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的
老師這個(gè)跟報(bào)工資薪金一樣先在工資薪金申報(bào)的信息采集里填信息報(bào)送,然后再在勞務(wù)報(bào)酬申報(bào),老師是不是就填發(fā)票上那個(gè)數(shù)就行了?。恐x謝
是的 這樣處理正確的