您好,是的,這個(gè)是需要的
小規(guī)模納稅人6月份要改為一般納稅人4月份的增值稅和5月份的增值稅是不是要去稅務(wù)局前臺(tái)報(bào)?
小規(guī)模納稅人6月份要改為一般納稅人4月份的增值稅和5月份的增值稅是不是要去稅務(wù)局前臺(tái)報(bào)?
4月5月是小規(guī)模納稅人,6月升為一般納稅人,4月和5月開(kāi)免稅票15萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么報(bào)?小規(guī)模納稅人是季報(bào)增值稅,一般納稅人是按月報(bào)增值稅,是在升的時(shí)候就報(bào)完增值稅后再升嗎?
4月份我們公司是小規(guī)模納稅人當(dāng)月開(kāi)了25萬(wàn),5月升一般納稅人了,現(xiàn)在稅務(wù)局讓報(bào)4月份小規(guī)模增值稅,是不是不能享受30萬(wàn)
5月份變成一般納稅人,之前是小規(guī)模納稅人 ,6月份報(bào)5月份的稅,那4月份還是小規(guī)模納稅人的稅怎么報(bào) 4月份還有增值稅
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)稅費(fèi)怎么要交那么多的 他寫(xiě)著經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)
老師您好,2023年12月份的一筆暫估入賬,2024年收到發(fā)票忘記沖紅做賬了,今年做進(jìn)去行不?發(fā)票數(shù)和暫估數(shù)相同
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系不太懂
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的期末資金余額和現(xiàn)金流量表的本期期末余額一樣還是和現(xiàn)金流量表本年的期末余額一樣?
今年發(fā)現(xiàn)一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)搞錯(cuò)當(dāng)作普票,在去年已入賬,借:管理費(fèi)用 113 貸:銀行存款113,而且記錯(cuò)科目。正確的應(yīng)該是 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13 貸:庫(kù)存現(xiàn)金113. 請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在跨年應(yīng)該如何做調(diào)整分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人的計(jì)提增值稅的賬務(wù)處理?,F(xiàn)在我的含稅收入是200087.94元,增值稅是1981.07元。這個(gè)怎么做分錄?
利潤(rùn)表中,所得稅費(fèi)用是用利潤(rùn)總額乘以企業(yè)所得稅率嗎?還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)乘以所得稅稅率
第一季度有業(yè)務(wù)別的會(huì)計(jì)給做零申報(bào),從第二季度開(kāi)始正常申報(bào)可以嗎
老師請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以一次轉(zhuǎn)管理費(fèi)用嗎,有個(gè)新公司去年才成立的,之前的會(huì)計(jì)支付的手續(xù)費(fèi)啥的費(fèi)用,都記入長(zhǎng)期待攤—開(kāi)辦費(fèi),我今年可以一次性把這筆長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)一次轉(zhuǎn)入管理費(fèi)嗎?金額是1.9萬(wàn)多
營(yíng)口市所有者權(quán)益增長(zhǎng)額與期初所有者權(quán)益增長(zhǎng)率是多少,怎么去解答
怎么樣申報(bào),需要什么資料呢
帶上營(yíng)業(yè)執(zhí)照,章,申報(bào)表就可以了