你好,就把負(fù)數(shù)填寫在銷售額那里

老師,我3月開(kāi)了一張普票,4月紅沖了,4-6月沒(méi)有收入,現(xiàn)在辦稅導(dǎo)致我的增值稅是負(fù)數(shù),我要怎么處理
老師我們1月開(kāi)了一張稅率13%的發(fā)票,2月沖紅了。我們平時(shí)的稅率都9%,這13%的我是正常申報(bào),下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候13%稅率會(huì)出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)嘛?
現(xiàn)在稅率6%,紅沖了一張之前1%稅率的票,當(dāng)月沒(méi)開(kāi)別的票,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),申報(bào)增值稅的時(shí)候要怎么申報(bào)?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開(kāi)了一張專票,因?yàn)闆](méi)有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開(kāi)具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開(kāi)具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒(méi)有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
本月銷售收入 由于紅沖了上月的一筆,導(dǎo)致收入為負(fù)數(shù),這樣在申報(bào)增值稅等一些稅的時(shí)候,收入欄是不是填負(fù)數(shù)
車間生產(chǎn)人員的社保、公積金是計(jì)在哪個(gè)科目
準(zhǔn)備備考26年的注會(huì):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,實(shí)物。 中級(jí):經(jīng)濟(jì)法,財(cái)管,實(shí)物。 稅務(wù)師:財(cái)管與實(shí)物 ,經(jīng)濟(jì)法。怎么備考比較好?求建議
公司埋涵管購(gòu)的沙、水泥、磚計(jì)入什么科目老師?金額:2910,對(duì)方開(kāi)的普票
生產(chǎn)線一直在建設(shè)未投產(chǎn),項(xiàng)目上招聘的人員對(duì)應(yīng)的工資等成本,一直在成本未結(jié)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)如果到12月結(jié)束仍然未能投產(chǎn),這些人工成本是否要轉(zhuǎn)費(fèi)用?或者仍然可以不結(jié)轉(zhuǎn),在報(bào)表里面反映在存貨項(xiàng)目?
老師,電商第四季度才稅務(wù)登記,那第三季度是不是不用申報(bào)?
老師,請(qǐng)問(wèn)如何在7月份的個(gè)稅中添加人員信息,系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報(bào)完成不可添加
現(xiàn)在說(shuō)11月的電商要交營(yíng)業(yè)稅,(這個(gè)之前好像取消,現(xiàn)在又說(shuō)11月有更改)?還是按照企業(yè)稅那樣申報(bào)
我公司買地繳納的印花稅,可以放到再見(jiàn)工程嗎?
電商開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票要求私裝才開(kāi)普票,公轉(zhuǎn)要開(kāi)專票,可以私轉(zhuǎn)么?運(yùn)費(fèi)有5萬(wàn)多
老師 還有就是這個(gè)帳怎么處理呢,我收來(lái)活豬,賣出去的是豬肉,怎么計(jì)算分割都呢


會(huì)系統(tǒng)預(yù)警嗎?可以無(wú)票收入沖平嗎?
你好,這個(gè)有可能申報(bào)比對(duì)不通過(guò)的呢。你可以用無(wú)票收入沖平
無(wú)票收入下月開(kāi)票后,可以無(wú)票負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
可以的呢,不過(guò)你下個(gè)月銷售額沒(méi)其他數(shù)據(jù)的話,一樣需要去稅務(wù)大廳處理申報(bào)
銷售額有數(shù)據(jù)的話,就不需要去大廳申報(bào)吧,
是的呢,有些地方可以在電子稅務(wù)局做比對(duì)原因說(shuō)明就可以