B、公司借銀行存款 貸,主營業(yè)務收入500*55 應交稅費應交增值稅銷項500*55*13%
1、從銀行提取現(xiàn)金100,000.00元,以備發(fā)放工資。? 2.向銀行申請面值50,000.00元的銀行本票一張和面值30,000.00元的銀行匯票一張,同時銀行扣款手續(xù)費用10.00元。? 3.本企業(yè)業(yè)務人員王勤因業(yè)務需要前往北京出差,暫借差旅費2,000.00元,現(xiàn)金支付。??? 4.向北京匯出100,000.00元打入采購專戶,用于購買材料。?5.以現(xiàn)金發(fā)放工資。? 6.用申請的銀行本票歸還前欠A公司的貨款30,000.00元,同時又向A公司購買了10,000.00元的材料,增值稅率17%,并已取得增值稅專用發(fā)票,余款未收到,材料已經(jīng)驗收入庫。? 7.收到王勤通知,在北京用采購專戶購買材料50,000.00元,增值稅率17%。已收到增值稅專用發(fā)票。材料尚未到達企業(yè)。? 8.王勤回公司報銷各類費用共計2,300.00元,現(xiàn)金補付300.00元。同時北京采購結束,采購專戶余款劃回本公司。
a公a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明a公司從b公購入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明價格為A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運雜費600元,款項已A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運雜費600元,款項已通過銀行轉A公司從b公購入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運雜費600元,款項已通過銀行轉賬支票支付。甲材料收到并驗收入庫,a公司采用實際成本法進行核算,應根據(jù)增值稅專用發(fā)票,運雜費單據(jù),轉賬支票存根和庫倉庫入庫單編纂如下,會計記錄要金額
A公司采購員前往B公司購買棉布500米,單價55元,取得增值稅專用發(fā)票,款項通過臨時采購賬戶支付,臨時采購專戶余額匯入公司基本賬戶。分錄怎么做
A公司采購員前往B公司購買棉布500米,單價55元,取得增值稅專用發(fā)票,款項通過臨時采購賬戶支付,臨時采購專戶余額匯入公司基本賬戶,以B公司為主體,分錄怎么做?
8采購部向南寧市酸酒設備銷售有限公司(增值稅一般納稅人)購進釀酒設備一套,不含稅價為300000元,已用銀行存款(公司建設銀行賬戶)轉賬支付相關款項,并取得了增值稅專用發(fā)票+同時聯(lián)系南寧時代運輸有限公司負責運輸,通過建設銀行賬戶轉賬支付運費和搬運費28160元其中21800元為運費(含稅),搬運費6360 元(含稅),取得增值稅專用發(fā)票 9采購部向南寧市豐田汽車專賣店(增值稅一般納稅人)購進小汽車2輛,每輛不含稅價為100000元,已用公司建設銀行賬戶轉賬支付相關款項,并取得了機動車銷售發(fā)票。車輛購管稅和率10%,車購稅=不含稅買價+車購稅稅率,記入采購成本。車輛于當月交付行政部使用。
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會影響我們24年度的申報收入嗎,我們24年度申報的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項在做分錄時不是壞賬準備都抵消掉了嗎?借:應收賬款 貸:壞賬準備 借:壞帳準備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應收賬款
請問說銷管財三大費用期末沒有余額,但是當月月底計提當月的工資,下個月發(fā)放,這樣這個就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務成本是月末要結轉到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權轉移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺,如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價開,只能開手續(xù)費10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎
老師好,兩個股東鬧分家,大股東想做低近幾年的利潤,有什么好的辦法賬務處理嗎
問下老師,有個人力資源公司,分公司是給總公司代繳社保的,但當時沒有做總分機構備案,分公司開差額發(fā)票給總公司入成本,過了3年分公司這邊的稅局覺得這個不可以開差額表,需要全部沖紅,導致總公司成本少了,而且當時總分機構備案也沒法操作,現(xiàn)在總公司數(shù)據(jù)異常,缺少成本票!問下這種情況要怎么處理?
報關行看錯了小數(shù)點,本來1萬多,報成了17萬多,多報了16萬美金,這個一定得按17萬開銷項嗎?還是按正確的1萬多開票就好呢?