你好,學(xué)員, 借原材料55*500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅55*500*0.13 貸銀行存款55*500*1.13

1、從銀行提取現(xiàn)金100,000.00元,以備發(fā)放工資。? 2.向銀行申請(qǐng)面值50,000.00元的銀行本票一張和面值30,000.00元的銀行匯票一張,同時(shí)銀行扣款手續(xù)費(fèi)用10.00元。? 3.本企業(yè)業(yè)務(wù)人員王勤因業(yè)務(wù)需要前往北京出差,暫借差旅費(fèi)2,000.00元,現(xiàn)金支付。??? 4.向北京匯出100,000.00元打入采購(gòu)專戶,用于購(gòu)買材料。?5.以現(xiàn)金發(fā)放工資。? 6.用申請(qǐng)的銀行本票歸還前欠A公司的貨款30,000.00元,同時(shí)又向A公司購(gòu)買了10,000.00元的材料,增值稅率17%,并已取得增值稅專用發(fā)票,余款未收到,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)。? 7.收到王勤通知,在北京用采購(gòu)專戶購(gòu)買材料50,000.00元,增值稅率17%。已收到增值稅專用發(fā)票。材料尚未到達(dá)企業(yè)。? 8.王勤回公司報(bào)銷各類費(fèi)用共計(jì)2,300.00元,現(xiàn)金補(bǔ)付300.00元。同時(shí)北京采購(gòu)結(jié)束,采購(gòu)專戶余款劃回本公司。
a公a公司從b公購(gòu)入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明a公司從b公購(gòu)入甲材料三千千克增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為A公司從b公購(gòu)入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已A公司從b公購(gòu)入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)A公司從b公購(gòu)入甲材料3000kg增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)格為2000元增值稅,稅額為20400元,另支付運(yùn)雜費(fèi)600元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支票支付。甲材料收到并驗(yàn)收入庫(kù),a公司采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算,應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票,運(yùn)雜費(fèi)單據(jù),轉(zhuǎn)賬支票存根和庫(kù)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單編纂如下,會(huì)計(jì)記錄要金額
東方公司因臨時(shí)采購(gòu)在南京工商銀行開設(shè)外埠存款賬戶,存入5000元,20天后,采購(gòu)員交來(lái)供貨單位發(fā)票,所購(gòu)貨物價(jià)款為3000元,增值稅390元,貨物尚未驗(yàn)收入庫(kù),剩余資金1610元已轉(zhuǎn)回到公司存款戶1.匯往外地開立采購(gòu)專戶時(shí)2.采購(gòu)結(jié)束,收到采購(gòu)員交來(lái)發(fā)票賬單時(shí)3.剩余資金轉(zhuǎn)回公司存款戶時(shí)
A公司采購(gòu)員前往B公司購(gòu)買棉布500米,單價(jià)55元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)通過(guò)臨時(shí)采購(gòu)賬戶支付,臨時(shí)采購(gòu)專戶余額匯入公司基本賬戶。分錄怎么做
A公司采購(gòu)員前往B公司購(gòu)買棉布500米,單價(jià)55元,取得增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)通過(guò)臨時(shí)采購(gòu)賬戶支付,臨時(shí)采購(gòu)專戶余額匯入公司基本賬戶,以B公司為主體,分錄怎么做?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰(shuí)申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)


為什么是原材料,她又沒說(shuō)入庫(kù)
如果沒有特別指明的話,一般是原材料的