你好 這個是2018.1.1-2018.12.31時間段的
企業(yè)工商年報里的資產(chǎn)狀況信息納稅總額指的是報表上的哪一個數(shù)據(jù)?
工商年報填報資產(chǎn)狀況信息表時,納稅總額是填寫哪些數(shù)據(jù)?
工商年報時報2018的 資產(chǎn)狀況信息里的納稅總額 是哪個時間段
老師,企業(yè)工商年報中的資產(chǎn)狀況信息表里的納稅總額是報表里哪個數(shù)據(jù)呢?
工商年報里面資產(chǎn)狀況信息的納稅總額是企業(yè)所得稅嗎
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當(dāng)增值稅納稅申報表進(jìn)項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
是指計提的還是實際繳納的
這個是指實繳的金額
那實交2018.1.1-2018.12.31時間段的才11個月?
不是阿,這個是12個月阿
2018.1.1不是在2月繳納? 2018.12.31時不是在2019年1月繳納?
那你1月份不就沒有繳納了?
1月在2月繳納
那你1月份不是繳納12月份的嗎
1月繳納的是2017的12月
那你這樣不就少了一個月了嗎
那我應(yīng)該怎么取這一整年實際繳納這個數(shù)
是從2018年2月 到2019年一月實際繳納的?
你在每個月的時候要申報阿,這個申報的上個月的數(shù)據(jù),那么你這個實繳的其實是你上個月的金額阿
雖然要的是2018年這一整年 但是實繳的是2017年12月到2018年11的納稅總額 對?
不是,實繳的是往后面一個月的