同學您好,可能還有其他收入的,合計的稅率檔資提高了,補交正常的

老師您好,申報個稅的時候總收入正確,但是中間月份有的人收入沒申報,放在了以后月份補申報,這樣就出現了后面累計收入斷開的情況,后面繳納個稅就為0,這樣的情況匯算清繳一起弄就可以了嗎?有什么影響嗎?
就一份收入,然后都是公司申報個稅的,怎么個人匯算清繳的時候還要補交1000多塊啊,什么情況?
老師,個稅匯算清繳本來是要交300多塊錢的稅,然后就選擇了一個免申報,然后就不用繳費了,這什么狀況好像以前沒碰到過,是為什么呀
老師,公司收到銀行承兌匯票,找的別的公司貼現的,手續(xù)費1000開收據的,這個怎么入賬???這個1000后面匯算清繳的時候要補稅嗎?
老師,有個同事就一份工作,每個月都申報了個稅,為什么匯算清繳的時候還要補幾千塊錢的稅
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務,但是沒開票,現在11月了升為了一般納稅人,現在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F在我要做股權變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
沒有其他收入,就一家公司的收入,有人說不要點補交那個就好了?
只有一種收如平時交了是可以放棄申報的
就不管就行了是吧?可是已經交了,補了1000多塊,才告訴我的,這怎么退回來
沒有指導性規(guī)定的,你可與12366咨詢一下或到當地稅局大廳咨詢