同學(xué)你好 這個(gè)可以的
稅盤是更換過(guò)的,有一部分發(fā)票是之前的稅盤開(kāi)的,現(xiàn)在要調(diào)整的賬務(wù),需要用到的發(fā)票是之前那個(gè)稅盤開(kāi)的,沒(méi)有電子原票,可以用導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)作為原始憑證附在記賬憑證后面嗎
老師,我們更換稅盤的時(shí)候原來(lái)稅盤里面的發(fā)票忘記驗(yàn)舊了,現(xiàn)在已經(jīng)用新的稅盤了,舊的已經(jīng)還給金稅盤公司了,但是發(fā)票一直沒(méi)有驗(yàn)舊,稅務(wù)局說(shuō)要拿開(kāi)的發(fā)票去驗(yàn)舊,那知道現(xiàn)在怎么能找到之前是什么時(shí)候開(kāi)的發(fā)票嗎?
想問(wèn)下,稅務(wù)局代開(kāi)的發(fā)票要沖紅,需要怎么處理,我這邊是購(gòu)買方,這份發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了,對(duì)方說(shuō)我這邊需開(kāi)具一個(gè)紅字信息表給他們,但是我在現(xiàn)在的稅控系統(tǒng),找不到這份發(fā)票,是什么原因?和之前是稅控盤開(kāi)發(fā)票現(xiàn)在換成數(shù)電開(kāi)票有關(guān)系嗎
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開(kāi)過(guò)來(lái)了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)有2萬(wàn)多在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,沒(méi)有把進(jìn)項(xiàng)單獨(dú)入賬,等于多入賬成本2萬(wàn)多,現(xiàn)在可以多開(kāi)2萬(wàn)多的發(fā)票附在之前那個(gè)憑證后面嗎?但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師,我匯算清繳也做完了,沒(méi)有調(diào)增這部分進(jìn)項(xiàng)的費(fèi)用
你好,我想問(wèn)一下,之前開(kāi)的發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月又開(kāi)了紅字發(fā)票。之前開(kāi)的發(fā)票那兩聯(lián),客戶已經(jīng)退給我們了,我在做記賬憑證的時(shí)候,后面附原始憑證,需要把客戶退的兩聯(lián)以及我開(kāi)出來(lái)的紅字發(fā)票三聯(lián)放到一起裝訂憑證嗎?謝謝你了
老師,水電費(fèi)怎么分?jǐn)偟矫恳粋€(gè)產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,有票收入20萬(wàn),無(wú)票收入50萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填?
老師,我問(wèn)下稅務(wù)局申報(bào)表錯(cuò)誤更正的問(wèn)題,第1個(gè)是最終更改后的報(bào)表,第2個(gè)和第4個(gè)是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對(duì)的嗎
老師,手續(xù)費(fèi)發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個(gè)季度因?yàn)槔习鍥](méi)有拿流水和回單來(lái),做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報(bào)表更正呢?還是這個(gè)季度補(bǔ)做就可以了呢
老師在嗎?請(qǐng)問(wèn)一下我們公司5月和6月的工資都沒(méi)發(fā),個(gè)稅申報(bào)是正常報(bào)還是零申報(bào)?
老師,第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有誤,但現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)了24年的年報(bào),要怎么更正24年的年報(bào)呢?
老師電子稅務(wù)局發(fā)票統(tǒng)計(jì)怎么下載
購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件用管理費(fèi)用做賬可以嗎
一人公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓(公司名下有房產(chǎn))含房子一起轉(zhuǎn)讓,這個(gè)要怎樣繳稅呢。