,是單位的業(yè)務(wù)就可以入賬。
老師好,幼兒園是我們公司投資建立的,幼兒園的證照才剛拿到,之前籌建期的費(fèi)用都是由我們公司支付的,幼兒園也未建賬。如果10月份開始建賬,那籌建期的費(fèi)用是記賬,并將我公司支付的幼兒園籌建期費(fèi)用調(diào)整出來計(jì)入幼兒園賬下?
公司籌建期間不是用公司賬戶支付的費(fèi)用能入公司的賬么
公司籌建期間支付了30萬的電費(fèi),收到的是專票,怎么做賬?
老板自己出錢支付公司籌建期間的費(fèi)用,公司沒有實(shí)收資本,這樣怎么做賬?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
那我科目怎么做呢,借管理費(fèi)用,貸什么呢
借管理費(fèi)用開辦費(fèi)。貸其他應(yīng)付款等。
但是如果前期用其他錢付的費(fèi)用不需要從這個(gè)公司給錢補(bǔ)償,那樣是不是不能做賬
正常做帳做賬,用營業(yè)外收入。
如果用營業(yè)外收入那我不是要納稅么,我現(xiàn)在業(yè)務(wù)都還沒有,沒有收入,那我營業(yè)外收入不是相當(dāng)于我有收入,需要那所得稅
需要繳納所得稅。您好
那我做成其他應(yīng)付款,相當(dāng)于從其他公司的借款來支付,這樣也可以是吧,這樣就不需要繳稅吧
你好,這樣處理可以的。
那我后期還款是直接付款,還是需要什么單子才可以從公帳把錢還出去
用銀行回單做還款的分錄。
籌辦期間企業(yè)發(fā)生的費(fèi)用現(xiàn)在都是入管理費(fèi)用哈
都寄管理費(fèi)用。都記管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
那我后期就不能抵扣了么,計(jì)入管理費(fèi)的話就是當(dāng)期損益了,假如以后有收入了,就不能抵扣前期的開辦費(fèi)了
是的。不同的月的成本不能再低的。
籌辦期間預(yù)付1年房租,我是按每月確認(rèn)管理費(fèi)用哈,支付時(shí)借預(yù)付賬款貸銀行存款,然后籌建期間每月借管理費(fèi)用開辦費(fèi),貸預(yù)付賬款,經(jīng)營期借管理費(fèi)用房租,貸預(yù)付賬款么
這樣處理是正確的。