是的。就按這。就按這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)扣除。
老師,為什么福利費(fèi)要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳時(shí)的福利費(fèi)按不超過(guò)工資的14%,工資是指應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師,做匯算清繳,職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生413.19,那個(gè)稅收金額,是不是應(yīng)該不超過(guò)工資薪金?? 14%
老師,匯算清繳職工福利費(fèi)實(shí)際發(fā)生100,稅收金額只能扣除14嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:職工福利費(fèi)匯算清繳扣除比例為職工薪資總額的14%,這個(gè)職工薪資總額是實(shí)發(fā)金額還是應(yīng)發(fā)金額?
老師,匯算清繳中職工福利費(fèi)我在賬務(wù)中都通過(guò)應(yīng)付職工薪酬過(guò)渡了的,那個(gè)匯算清繳表中實(shí)際發(fā)生額就可以填列應(yīng)付職工薪酬下的職工福利費(fèi)這個(gè)金額了嗎?但是發(fā)票如果是專票也是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算了的這個(gè)金額就不對(duì)了吧?
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
那假如我沒(méi)有超,是不是賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,都填413.19就行了?
實(shí)際發(fā)生這些,那這三個(gè)填寫(xiě)一樣對(duì)。
老師,我還有個(gè)調(diào)賬的0.01進(jìn)了營(yíng)業(yè)外支出,需要做納稅調(diào)增嗎,
您好,不同問(wèn)題解決重新提問(wèn)