你好;? ?是的。 屬于銷售費用- 廣告宣傳費的?
我公司跟客戶之間有筆款項往來,客戶用票據(jù)在一個融資平臺,讓我們幫忙貼現(xiàn),然后再轉(zhuǎn)給他,客戶自己支付利息和融資保理費用,我這邊收到款以往來款還他了,現(xiàn)在打印回單后,發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱,用途為對公貸款,老師,這個我怎么寫分錄做賬呢
我們老板有一家汽車銷售公司,和一家物流公司他,他很多給他通過汽車銷售公司購買的車,就掛靠在自己的這家物流公司,以前都是客戶付款,按揭放款都在直接到銷售公司,發(fā)票我們又直接開給物流公司,是不是應該物流公司直接付款給銷售公司呢?然后物流公司收客戶的車款,還有購置稅,保險費上戶都應該在物流公司呢?物流公司又銷售給客戶,但是客戶的首付款和按揭款都打在物流公司,是吧,但是我們物流公司又不會給客戶開發(fā)票了,銷售公司開給物流公司發(fā)票,物流公司再給客戶簽的時候沒有發(fā)票,客戶以前的車款都打在銷售公司,按揭款客戶車款都打在物流公司,物流公司再付銷售公司,可是物流公司和客戶有合同沒發(fā)票,物流公司怎么確認增值稅和收入
老師好,我們是物流運輸公司,一般納稅人,給客戶運輸貨物開專票客戶付錢給我們,然后我們再給司機結(jié)算運費,司機一般都是組織的社會上的閑散人員,車輛也是他們自己的,我的問題是:我們給司機結(jié)算運費,司機個人是沒辦法給我們公司開票的,這樣我們就會有銷項沒進項而無法抵扣,這樣的話,我們是不是可以進行差額計稅?
公司買的酒,重新分裝、瓶身都印制我們公司自己的公司名稱,再送給客戶、這樣的可以算廣宣費吧?
我們酒店有個客人,10月份的房費總消費13萬多加上用餐20萬左右,她昨天跟我說、有比廣告公司的費用要從酒店分攤到培訓老師身上,差不多3-4萬都開票成房費,然后廣告公司再把票開給我們,這樣可以做賬嗎?
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報告中的生產(chǎn)經(jīng)營目標和財務報告預算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達到起征點增值稅減免計入哪個科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進項能抵扣服務費稅點嗎?
這個瓶身標識 必須是印制上去的 才能算作廣宣是不 要是直接貼標的不行 是嗎?
? ? ?貼標的也算是的;? ?都是為了宣傳你公司的酒水? ?