您好 借 周轉(zhuǎn)材料 貸 庫存現(xiàn)金
購買a材料30萬元,取得增值稅專用發(fā)票39000元,材料尚未驗收入庫,款項通過轉(zhuǎn)賬支付,會計分錄怎么做?
老師,現(xiàn)金購買周轉(zhuǎn)材料后取得普通發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄?
購買B材料一批,取得普通發(fā)票,注明貨款2340元,材料尚未到達,款以商業(yè)匯票支付分錄怎么做
恒信公司以現(xiàn)金760元支付向新公司購買乙材料的運費,取得普通發(fā)票這個會計分錄怎么寫,要寫應(yīng)交稅費嘛?
用現(xiàn)金300元支付甲、乙兩種材料的搬運費(按材料的買價分配運費),取得增值稅普通發(fā)票,會計分錄怎么寫
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?