你好! 1.借應(yīng)收賬款113000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 2.借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70000 貸庫(kù)存商品70000 3.退貨6% 借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6000 銷(xiāo)項(xiàng)稅780 貸應(yīng)收賬款6780 借固定資產(chǎn)清理42000 折舊38000 貸固定資產(chǎn)80000 借銀行存款60000-800 貸固定資產(chǎn)清理42000 資產(chǎn)處置損益17200

3.甲公司銷(xiāo)售-批商品給乙公司,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款100000 元,增值稅額13000 元。該批商品的成本為8000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。乙公司提出的銷(xiāo)售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷(xiāo)售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 (1) 銷(xiāo)售時(shí)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄 (2)銷(xiāo)售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄 (2)發(fā)生銷(xiāo)售折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
(二)業(yè)務(wù)題(共4大題,增值稅稅率13%)3.甲公司銷(xiāo)售一批商品給乙公司,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款100000元,增值稅額13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后乙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格.上給予6%的折讓。乙公司提出的銷(xiāo)售折讓符合合同要求,甲公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)。假定此前甲公司已確認(rèn)了該批商品的銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)售款項(xiàng)尚未收到,發(fā)生的銷(xiāo)售折讓允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。(16分)(1)銷(xiāo)售時(shí)確認(rèn)收入的會(huì)計(jì)分錄(2)銷(xiāo)售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄(2)發(fā)生銷(xiāo)售折讓時(shí)的會(huì)計(jì)分錄4.甲企業(yè)將1臺(tái)不需要的機(jī)器設(shè)備以60000元的價(jià)格出售,同時(shí)發(fā)生清理費(fèi)800元。該設(shè)備原價(jià)80000元,已提折舊38000元。寫(xiě)出該業(yè)務(wù)的4個(gè)分錄
2019年5月28日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品。商品成本為40000元,開(kāi)出的增值稅發(fā)票上注明的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為50000元,增值稅稅額為6500元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)也已收妥。6月5日,乙公司在驗(yàn)收商品時(shí),發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,要求給予20%的價(jià)格折讓,甲公司同意給予折讓?zhuān)_(kāi)出紅字增值稅發(fā)票,并退回了相應(yīng)的貨款。要求:編制甲公司有關(guān)銷(xiāo)售折讓的下列會(huì)計(jì)分錄:(1)發(fā)出商品,收取貨款,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。(10分)(2)同意給予價(jià)格折讓,并退回多收貨款(10分)。
2019年5月28日,甲公司向乙公司銷(xiāo)售一批商品。商品成本為40000元,開(kāi)出的增值稅發(fā)票上注明的不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為50000元,增值稅稅額為6500元。商品已發(fā)出,款項(xiàng)也已收妥。6月5日,乙公司在驗(yàn)收商品時(shí),發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題,要求給予20%的價(jià)格折讓,甲公司同意給予折讓?zhuān)_(kāi)出紅字增值稅發(fā)票,并退回了相應(yīng)的貨款。要求:編制甲公司有關(guān)銷(xiāo)售折讓的下列會(huì)計(jì)分錄:(1)發(fā)出商品,收取貨款,并結(jié)轉(zhuǎn)成本。(10分)(2)同意給予價(jià)格折讓,并退回多收貨款(10分)。
2、乙公司銷(xiāo)售一批商品給丙公司,開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上標(biāo)明的售價(jià)為100000元,增值稅稅額為13000元。該批商品的成本為70000元。貨到后丙公司發(fā)現(xiàn)商品質(zhì)量不合格,要求在價(jià)格上給予5%的折讓。丙公司提出的銷(xiāo)售折讓要求符合原合同的約定,乙公司同意并辦妥了相關(guān)手續(xù),開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票(紅字)。假定此前乙公司已確認(rèn)該批商品的銷(xiāo)售收入,銷(xiāo)售款項(xiàng)尚未收到。
你好老師,生產(chǎn)企業(yè),我想做一套賬,就是有個(gè)問(wèn)題,你說(shuō)原材料進(jìn)來(lái)了對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,暫估庫(kù)存商品嗎,那應(yīng)付賬款的供應(yīng)商也是做一個(gè)綜合的暫估付款數(shù)嗎?excel里登記明細(xì),然后來(lái)票了沖會(huì)原來(lái)的重新做嗎?
虛暫估的成本,公司只愿意匯算時(shí)候交稅。正常是要到了12月要全部沖掉吧?正常1月交稅。但是要是到了6月才交稅,怎么處理賬務(wù)
老師,我們是牙科醫(yī)院,開(kāi)發(fā)票開(kāi)成患者親屬的名字可以嗎?
老師,技術(shù)合同備案如果寫(xiě)的是技術(shù)服務(wù)合同類(lèi)型是不是就不能享受加計(jì)扣除,只有委托開(kāi)發(fā)類(lèi)的才能享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問(wèn):講義圖片中標(biāo)黃下劃線(xiàn)處,具體怎么體現(xiàn),展示一下會(huì)計(jì)分錄。謝謝
董孝彬老師,內(nèi)賬科目余額表根據(jù)外賬數(shù)據(jù)補(bǔ),有些差異大的怎么弄,以前報(bào)稅的資料跟下次報(bào)稅有差距怎么弄啊,我現(xiàn)在還搞不太明白
以前年度費(fèi)用調(diào)整,用以前年度損益怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無(wú)償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我們公司開(kāi)給他?
單位申報(bào)職工個(gè)稅,關(guān)電腦了,就沒(méi)有申報(bào)信息了嘛?還要重新錄取信息?如何解決?
24年的費(fèi)用,25年換開(kāi)發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整,怎么做賬

