同學(xué)你好,稅率按13%,因?yàn)槿绻闯鍪叟f貨處理的話,需要提供付款憑證,發(fā)票,記賬憑證,購(gòu)買合同,銷售合同等資料,比較麻煩,企業(yè)為了省事,就直接按13%處理了。
小規(guī)模納稅人“銷售舊貨和自己使用過的固定資產(chǎn)”是3%減按2%征收,小規(guī)模納稅人非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自己取得房屋征收率是5%,那么小規(guī)模納稅人 非房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)銷售自己取得 的 同時(shí)自己使用過的房屋 的增值稅稅率是多少呢?
一般納稅人將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,稅率用多少?為什么不用企業(yè)出售舊貨按3%征收率減按2%來計(jì)算呢?
一般納稅人將企業(yè)使用過的包裝物賣給廢品回收公司,稅率用多少?為什么不用企業(yè)出售舊貨按3%征收率減按2%來計(jì)算呢?
單選 根據(jù)增值稅的有關(guān)規(guī)定,下列說法正確的是 (C)。 A、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的2007年未抵扣增值稅的舊游艇,免征增值稅 B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的運(yùn)貨汽車,可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅 C、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,按照簡(jiǎn)易辦法3%的征收率減按2%征收增值稅 D、小規(guī)模納稅人銷售使用過的2015年12月31日購(gòu)入的、抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的舊機(jī)器設(shè)備可以按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%計(jì)算繳納增值稅 請(qǐng)問此題ABD選項(xiàng)為什么不對(duì)
一般納稅人銷售使用過的包裝物為什么適用13%的稅率 為什么不能按銷售舊貨按3%征收率減按2%征收,稅法依據(jù)在哪,謝謝
老師,請(qǐng)問可以使用于普遍服務(wù)行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務(wù)居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給個(gè)人,備注稿費(fèi)勞務(wù)收入。這種應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)憑證啊
稅務(wù)出風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補(bǔ)報(bào)了收入30萬),當(dāng)時(shí)未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年度財(cái)務(wù)報(bào)表,請(qǐng)問,賬務(wù)剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個(gè)賬套,共用一個(gè)銀行賬戶,分公司訂購(gòu)材料時(shí)應(yīng)付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時(shí)為負(fù)數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報(bào)增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號(hào)?
6月份補(bǔ)繳了2024年度的印花稅,賬務(wù)處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請(qǐng)問下公司4月取得的動(dòng)車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當(dāng)月增值稅申報(bào)表可以不申報(bào)嗎,等需要抵扣的月份申報(bào)可以嗎