應(yīng)納所得稅額=12*1%2B(2%2B1*70%%2B10)*(1-20%)-4.2-6=11.96 應(yīng)納納稅額=119600*10%-2520=9440
中國某公司的王某2019年九月取得工資,薪金收入一萬元,全年從其他單位獲得勞務(wù)報酬,收入共計兩萬元取得,稿酬收入共計一萬元,特許權(quán)使用費用收入共計十萬元,上述收入均為稅前收入,假設(shè)本年王某計算個人所得稅的專項扣除,專項附加家除和依法確定的其他扣除為42000元計算,王某應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額
>居民個人劉某每月從任職單位取得工資12000元。2019年全年從其他單位取得勞務(wù)報酬共計10000元,取得稿酬共計20000元,特許權(quán)使用費共計8000元。上述收入均為稅前收入。各單位已經(jīng)代扣代繳了個人所得稅共計3500元。假設(shè)2019年劉某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除為12000元。要求計算:(1)劉某2019年的應(yīng)稅所得;(2)劉某2019年應(yīng)繳納的個人所得稅。(附稅率表)
小張每月取得工資薪金10000元,全年從其他單位獲得的勞務(wù)報酬收入共計20000元,取得的稿酬收入共計10000元,特許權(quán)使用費用共計收入100000元。上述收入均為稅前收入。假設(shè)本月小張計算個人所得稅的專項扣除,專項附加扣除和依法確定的其他扣除4200元。計算小張應(yīng)納所得稅額和應(yīng)納稅額
9,居民個人張某木年每月從任呎單位取得工資、薪金收入9000元。本年全年張某從其他單位取得勞務(wù)報酬收入共計20000元,取得稿酬收入共計3000元,特許權(quán)用費收入共計5000元。上達收入均為稅市收入。假設(shè)木年張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法定的其他扣除為40000元。三險一金50000元。要求:計算張某木年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。
居民個人張某不年每月從任職單位取得工資、新金收入9000元。本年全年張來從其他單位取得勞務(wù)報酬收入共計20000元,取得稿酬收入共計3000元,特許權(quán)用安收入共計-5000元。上達收入均為稅前收入。假設(shè)張某計算個人所得稅時的專項扣除、專項附加扣除和依法定的其他扣除為800元。三險一金1000元。耍求:計算張某本月預(yù)扣預(yù)交個稅
建筑園林行業(yè)有田租費一年幾百萬,這個能有什么方法開發(fā)票。
公司員工解除勞動合同了,在公司上班實際9個月,他要求公司合同做一到三年,說領(lǐng)失業(yè)金,要幫他操作嗎?
小規(guī)模納稅人滿足那些條件會自動升為一般納稅人
你好老師,廠家給我開的明細(xì)是紙制品*紙現(xiàn)在是走的別人的賬,她讓我做個excel表格,產(chǎn)品名稱就按廠家發(fā)的原封不動的復(fù)制粘貼就行吧?
不是還有一萬經(jīng)營損失嗎?不應(yīng)該是退3萬+2萬定金賠償+1萬經(jīng)營損失。應(yīng)該是6萬呀?
老師,異地施工預(yù)繳企業(yè)所得稅,預(yù)繳了532元,但是征期申報的時候,企業(yè)所得稅是235元,地區(qū)不同,政策還不一樣,我司機構(gòu)所在地是內(nèi)蒙的,除了小型微利企業(yè)所得稅按5個點收,還有個地方政策,再減按60%收,但是異地施工地,沒有這個地方政策,這個時候,多交的稅款是多少,還是按532-235算嗎
老師:8月發(fā)放員工7月工資,8月繳納8月社保,做工資發(fā)放分錄時,代扣的社保,是計入其他應(yīng)收款?還是其他應(yīng)付款?
老師,取得分紅款,分錄怎么做?
老師 請問出差 舉辦活動呀 這些開專票還得普票呀?我們公司是一般納稅人 我就是不咋懂抵扣的事
請問老師,中級歷年真題是每年兩套,兩套內(nèi)容一樣嗎?我想復(fù)習(xí)近三年的,那樣是復(fù)習(xí)六份還是每年各一張復(fù)習(xí)一份就行呢