你好,你調(diào)增了幾萬的調(diào)之前利潤(rùn)是多少?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅是核定征收,都報(bào)完了,現(xiàn)在有個(gè)稅種綜合申報(bào)表,這個(gè)企業(yè)所得稅一欄也填補(bǔ)上數(shù)字,這個(gè)表要怎么填
去年有張成本票,稅務(wù)局這個(gè)月讓我們踢出來,調(diào)整去年的年報(bào),要求補(bǔ)交企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?馬上就是第三季度所得稅申報(bào)了,企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填?
我是小微企業(yè),所得稅是核定征收。21年年度申報(bào)表,有一張附表稅額調(diào)增調(diào)減中有個(gè)企業(yè)罰款。我如實(shí)填了,可是所得稅申報(bào)表變成要補(bǔ)交好幾萬稅了,怎么解決
老師好,之前的賬上把年度補(bǔ)繳的所得稅分錄做成了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 所以利潤(rùn)表里面所得稅費(fèi)用就有這個(gè)稅額,但是申報(bào)表里是沒有這個(gè)數(shù)據(jù)的,就導(dǎo)致了報(bào)表和申報(bào)表里的利潤(rùn)總額不一致,我現(xiàn)在怎么調(diào)整
我們企業(yè)所得稅年度申報(bào),21年的水利建設(shè),我計(jì)提到了22年,22年年度申報(bào)稅金及附加那邊多扣了一筆水利建設(shè),現(xiàn)在要調(diào)整年度申報(bào)的,在調(diào)增額那邊調(diào)整,就是2022年調(diào)增--其他 那邊調(diào)增1200(假如的數(shù)),我要補(bǔ)交稅收,那我21年的申報(bào)表要如何調(diào)整
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報(bào)表?
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個(gè)農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個(gè)錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個(gè)錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計(jì)入往來款嘛,是計(jì)入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊(cè)資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時(shí)同事只做了一筆借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)折舊,之后才是做收回價(jià)款和做損益處理。按未開具發(fā)票報(bào)了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了要怎么處理?
老師您好,請(qǐng)問公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時(shí)候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
這筆罰款算營(yíng)業(yè)外支出。利潤(rùn)是紅字十幾萬
你好,那你看一下這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出大,還是你的利潤(rùn)虧損的大。
要是虧損太大的話,不需要交稅的,你看一下調(diào)增的金額,你填寫的對(duì)不對(duì)。
營(yíng)業(yè)外支出大
調(diào)燈之后需要正常交稅,利潤(rùn)100萬以內(nèi)的稅率2.5%,你看一下填寫了107040這個(gè)表格嗎?
沒有這張表格,只有105050 105080 這幾張
107040你找這個(gè)表格,小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。