同學(xué)你好 這個(gè)可以不紅沖的

老師,我們和對(duì)方18年簽訂的合同,稅率那會(huì)是16%,之前給對(duì)方開(kāi)了部分票和對(duì)應(yīng)的貨和款,后來(lái)給對(duì)方又開(kāi)了一少部分的發(fā)票,對(duì)方一直不付款,說(shuō)讓我們沖紅,然后就沖紅了,現(xiàn)在涉及到稅率的問(wèn)題,我們這種情況可以給對(duì)方開(kāi)13%發(fā)票合理嗎?這種情況我們應(yīng)該怎么確定我們實(shí)際的收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)去年開(kāi)的不到8萬(wàn)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對(duì)方已抵扣,后來(lái)應(yīng)稅服務(wù)中止,現(xiàn)在想起來(lái)之前曾開(kāi)過(guò)發(fā)票,紅沖發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?紅沖全額發(fā)票后,需要找專管員寫(xiě)情況說(shuō)明嗎?
銷(xiāo)售方開(kāi)具專票給購(gòu)買(mǎi)方,開(kāi)票后有品質(zhì)扣款,后續(xù)沒(méi)有業(yè)務(wù),需要紅沖發(fā)票,銷(xiāo)售方在購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有認(rèn)證的情況下做了部分金額紅沖,導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]有辦法正常在增值稅平臺(tái)抵扣認(rèn)證,請(qǐng)問(wèn)未沖紅的稅額還能抵扣嗎?可否在國(guó)稅網(wǎng)手工操作?
有一筆去年的收入,當(dāng)時(shí)開(kāi)的是專票,對(duì)方已認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生部分退款,請(qǐng)問(wèn)可以不紅沖發(fā)票嗎?(雙方愿意的情況下),會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)下我2021年開(kāi)的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒(méi)有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒(méi)有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤(pán)增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開(kāi)具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對(duì)方已配合紅沖發(fā)票
員工離職了,簽了一年的合同,第二個(gè)月他主動(dòng)申請(qǐng)離職了,這樣公司要給補(bǔ)償嗎
開(kāi)代理記賬公司需要具備什么條件
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的月底能不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用科目呢,會(huì)計(jì)科目里有個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用
個(gè)體戶如何開(kāi)通稅務(wù)登記
咨詢下:沒(méi)有投資協(xié)議,被投資公司的公司章程,可以替代嗎,提交稅務(wù)版。
老師,做虧損分析,這種沖賬的金額,怎么弄啊
個(gè)體戶等于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎,合伙企業(yè)是什么性質(zhì)
我是股東占股90%,我是董事、法人代表、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,①算從業(yè)人員嗎?②需要繳納社保嗎?③已經(jīng)在其他公司繳納社保,本人的公司這邊怎樣處理比較合規(guī)?公司在吉林省。
小規(guī)模出口免稅貨物有哪些
收到對(duì)方公司退回的預(yù)付款,收到的預(yù)付賬款在現(xiàn)金流量表里面填哪一欄?


不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?實(shí)際已發(fā)生部分退款。
同學(xué)你好 這個(gè)就是交所得稅