不行的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到損益科目:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用

老師,你好,請(qǐng)問費(fèi)用化的研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到損益類,可不可以單獨(dú)設(shè)置一個(gè)一級(jí)科目“研發(fā)費(fèi)用”,而不在二級(jí)科目“管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用”?
研發(fā)費(fèi)用支出,為什么掛在研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-三級(jí)科目下,到月底再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用下的研發(fā)費(fèi)用呢?為什么不直接掛在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-三級(jí)。麻煩老師說下原因,謝謝
研發(fā)支出/費(fèi)用化支出月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用/研發(fā)費(fèi)用。研發(fā)支出/費(fèi)用化支出已經(jīng)設(shè)置了按項(xiàng)目核算。請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)到的管理費(fèi)用里還需要設(shè)置按項(xiàng)目核算嘛?
我這邊研發(fā)費(fèi)用入的是成本下,月底結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出科目下,幫我看下我研發(fā)費(fèi)用科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不對(duì)? 1.最開始 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 貸 銀行存款 200 結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) 200 2.研發(fā)科目內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 分錄1 借 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 借 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 分錄2 貸 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200 貸 研發(fā)費(fèi)用-直接投入 200 貸 研發(fā)費(fèi)用-其他-辦公費(fèi) -200 借 管理費(fèi)用-研發(fā)支出 -200
研發(fā)支出費(fèi)用化最后還要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,那為什么還要計(jì)入研發(fā)支出呢?那不直接計(jì)到管理費(fèi)用還少了一道科目。
老師,從事潤滑油批發(fā)和零售的要交消費(fèi)稅嗎?如果要的話怎么交?
怎么知道那個(gè)是國企那個(gè)是事業(yè)單位
電費(fèi)充值可以開專票嗎
公司支付會(huì)議搭建費(fèi)用怎么做賬
餐飲行業(yè),裝修款合同金額570萬,已付款362萬,未付208萬發(fā)票收到130萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?剩余發(fā)票暫時(shí)拿不回來
你好,老師,小規(guī)模開1%的普票,交了9960.76的增值稅,這增值稅還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
以下圖片中是什么意思?
應(yīng)納稅所得額是利潤總額嗎
請(qǐng)問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎
你好!我想問一下,我們是二手車經(jīng)銷商,還適不適用一個(gè)季度不超過30萬免增值稅呢,如果交稅是0.5%嗎


那這個(gè)單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用有什么作用呢
先計(jì)入研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
這個(gè)研發(fā)費(fèi)用也是屬于損益類的呀
是研發(fā)支出,不是研發(fā)費(fèi)用科目
就是先計(jì)入了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出的,我的意思是月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候能不能轉(zhuǎn)到研發(fā)費(fèi)用單獨(dú)這個(gè)科目里面
沒有研發(fā)費(fèi)用的損益科目哈
不能這樣做嗎
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里面有研發(fā)費(fèi)用科目呀
利潤表里面也有單獨(dú)的研發(fā)費(fèi)用科目
新準(zhǔn)則有那個(gè)科目就可以那樣使用
好的,這是沒有問題的對(duì)吧,年度匯算清繳的時(shí)候也是在期間費(fèi)用管理費(fèi)用里面申報(bào)的
嗯嗯,按新準(zhǔn)則做就行了