同學(xué)您好,可以申請也可留抵,沒有限制性規(guī)定的
老師請問,經(jīng)營所得的個體,和企業(yè)都必須個稅匯算清繳嘛,月度申報納稅額都是零的情況下,也必須匯算清繳嗎?
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報為10萬,公司申報了但是一直沒去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時,該筆10萬預(yù)交稅費可以退稅。請問老師,在預(yù)申報稅款還沒清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報,再能退稅?
2021年度匯算清繳后多預(yù)繳的所得稅必須申請退款嗎
老師,您好,請問個人所得稅必須要年度匯算清繳嗎
老師 請問下 多預(yù)繳的企業(yè)所得稅匯算清繳后必須要退稅嗎?可以不申請退回嗎?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報?。?/p>
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒問題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
依據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅年度匯算清繳有關(guān)事項的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第34號),自2021年度匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,納稅人應(yīng)及時申請退稅,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。
這個公告意思是不能留底?
為減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān),避免占壓納稅人資金,自2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳起,納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過匯算清繳應(yīng)納稅款的,不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。納稅人應(yīng)及時申請退稅,主管稅務(wù)機關(guān)應(yīng)及時按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。
對啊 那這政策是意思是必須要退稅嗎、
這個意思是稅務(wù)機關(guān)不能押著不退,納稅人申請退,稅務(wù)機關(guān)要及時退,這個條款應(yīng)當(dāng)是有利納稅人考慮的。所以老師認(rèn)為如有后期未交可以申請抵稅,視同退稅申請,只是退稅方式有點變通,有利雙方 處理業(yè)務(wù)。您慎重考慮的話可以先退再交的。 滿意的話,有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價
那不退也要去申請留底嗎 還是放著就好
申請留抵用掉就好了,稅局批了就抵,不批就退了,這事就完了,不要拖
老師如果不想申請怕查賬,有人說倒算出差額 在納稅調(diào)整項目明細表中其他欄填寫 最終應(yīng)納稅所得額為0 就可以不退稅,這個可以嗎
你好,也可以的, 沒問題
我前兩年也是虧損的 虧損金額都加到今年的調(diào)整項目其他欄里 會導(dǎo)致其他欄金額比金額的費用都高 這可以嗎
這會影起關(guān)注的,理論上不能有以前年度的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)應(yīng)填在對應(yīng)年度報表,可以去更新申報