你好,同學(xué)有問題,最起碼你得查查帳面上的那個(gè)收入和稅控盤里的是否一致。
老師,你好,增值稅和附加稅,情況是這樣的,我剛接手查賬,發(fā)現(xiàn)去年第一季度第二第三季度第四季度增值稅申報(bào)表和申報(bào)利潤(rùn)表的收入不匹,然后我就發(fā)現(xiàn)做的收入沒做稅,賬亂,一年換了4個(gè)會(huì)計(jì)有四種種做法,現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)四個(gè)季度分別補(bǔ)80、20、10、40萬,我怎么調(diào)賬,然后去改表是去年四個(gè)季度增值稅表和財(cái)務(wù)報(bào)表都要更改嗎?
老師,我剛接手一家小規(guī)模公司,在做匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)賬面主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要比21年第四季度增值稅報(bào)表的收入合計(jì)數(shù)要多,這可以么
請(qǐng)問2021年匯算清繳結(jié)束后,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)2021年增值稅多申報(bào)了收入,賬面也多計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。實(shí)際這筆收入是不存在的,目前需要甚么修改?或者說修改哪些申報(bào)表?2021年上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表,只需要修改2021年度,還是說第四季度也需要修改?
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒有無票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁(yè)
直播賣貨的郵費(fèi)應(yīng)該做費(fèi)用還是成本
老師好 下圖的第一點(diǎn),那如果是自然人個(gè)人免費(fèi)給其他單位和個(gè)人提供服務(wù),比如大街上偶爾能看到理發(fā)師免費(fèi)給老人小孩剪頭發(fā)或者一些技校學(xué)生免費(fèi)在小區(qū)給修理舊家電。那我想問的是: 1.這些要收增值稅嗎?我理解是不收增值稅,因?yàn)樵诰硟?nèi)提供應(yīng)稅服務(wù)得符合“有償”原則而這里是免費(fèi),而且又不作為視同銷售(課件上沒寫自然人要視同銷售),所以我認(rèn)為就不用收增值稅,不知道理解得對(duì)不對(duì)? 2.就是為什么自然人個(gè)人免費(fèi)提供的服務(wù)不用視同銷售而自然人個(gè)人免費(fèi)轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)就要視同銷售了呢?這樣規(guī)定的原理是什么?
我們公司租寫字樓用于辦公,中介說一套包稅5000一月,另一套不包稅5000一月。對(duì)于我公司來這有什么意義?
主播公司算稅…讓按工資薪金計(jì)算會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
老師,麻煩問下,勞務(wù)派遣公司,按照派遣人員申報(bào)的話,個(gè)稅比較高,人員多,農(nóng)民工不承擔(dān)個(gè)稅。這個(gè)有沒有什么辦法呢?
董老師,剛剛這個(gè)問題還是不太懂。供應(yīng)商統(tǒng)一開票給母公司,母公司代收代付,和子公司簽協(xié)議,但是母公司收的是管理費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)并開相應(yīng)發(fā)票吧?而不是說母公司幫子公司開子公司相應(yīng)金額的成本或費(fèi)用票吧?
公司旗下連鎖零售門店自負(fù)盈虧獨(dú)立做賬,但稅務(wù)系統(tǒng)這個(gè)我們總店幫忙管理,也有開發(fā)票的權(quán)限?,F(xiàn)在讓我們給顧客開普票我如果以這個(gè)門店的名頭開發(fā)票,是不是得跟他們要來合同和銷售單子,零售行業(yè)不是銀行轉(zhuǎn)賬是現(xiàn)金和微信收款,我得用什么憑證呀?如果其中出現(xiàn)問題是不是和總公司沒關(guān)系是門店的問題呀?
請(qǐng)問老師,收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,紅沖了一筆22年時(shí)收購(gòu)的錯(cuò)誤發(fā)票,然后又開了一筆正確的,抵扣勾選時(shí)全部選上,再申報(bào)的時(shí)候,這一筆做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金額19119.1,稅額1890.9 請(qǐng)問老師,我怎樣做這筆分錄? 謝謝
請(qǐng)問一家小微企業(yè)。一直沒有做員工工資的費(fèi)用。因?yàn)橐恢睕]有員工,所以就沒做工資帳,然后我現(xiàn)在想沖掉一筆現(xiàn)金,能不能做一筆員工離職一次性補(bǔ)償用現(xiàn)金支付的分錄呢?
公司總共9人,法人是老板妻子,老板自己不在公司領(lǐng)工資,其中5個(gè)大貨車司機(jī)工資比較高,1萬以上,但是老板每月只讓從公戶給各個(gè)司機(jī)發(fā)5000(避免交個(gè)稅),剩下的都是從老板私人卡發(fā)放,這樣是不是對(duì)公司有很大的風(fēng)險(xiǎn)
那賬面上比稅控盤里的要多,因?yàn)閳?bào)增值稅的時(shí)候是按照稅控盤報(bào)的
你好,那是可以的,只要賬面上比盤得多就可以。
可是第四季度的增值稅銷售額和第四季度的所得稅收入都是跟稅控盤是一致的,賬面上要多一些,如果匯算清繳的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按賬面報(bào),那會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),比如少交增值稅了啥的
你好,您正常賬面上比你稅控盤得多,那說明是正常的現(xiàn)象,有可能你做了無票收入了。
但是因?yàn)槟銈冇械臎]有申報(bào)增值稅,這個(gè)你得自己再核實(shí)一下,到底什么原因,為什么做到賬面兒上了,但是沒有申報(bào)。
我查到12月份有個(gè)費(fèi)用給做到收入里面了,還有四月份的收入也錯(cuò)了,那我怎么辦呢,可以把賬改了么
你好,那你只能修改,去年第四季度的憑證,財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表。